你好,学员,这个是简易计税的

一般纳税人销售自己使用过的固定资产,选择简易征收依照3%减按2%缴纳增值税时,按1%缴纳增值税吗?
老师,销售自己使用过的固定资产按3%减按2%计征增值税时,增值税额科目用哪个?
公司销售自己使用过的固定资产,以前未抵扣进项税额的,这个按3%减按2%的征收率计算增值税的话,现在车辆价值2万元,这个增值税金额怎么填报
老师好,请问一下,小规模纳税人销售自己使用的固定资产按3%减按2%征收增值税,是指增值税额=含税销售额/(1+3%)*2% 吗?
增值税一般纳税人 1.销售使用过的旧物,非固定资产,未进行增值税抵扣,销售时按3%,减按2%,缴纳增值税是否正确? 2.销售使用过的固定资产,销售时应该如何纳税?
老师,我单位接受了个体户劳务费发票,税务局如果要查账的话,都需要准备什么材料?
请问工会经费多久可以申请返回?
老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢
谁问开票银行和收款银行不一致可以吗?开票银行填的基本户,用的一般户收的款,普票
支付贷款利息,计哪个科目
24年计提了4000 的计提费用,在24年汇算清缴时已调增,25年冲销掉了这4000,又计提了2000,25年计提费用就是负2000,请问25年汇算清缴的时候要不要调增,还是说因为负数,就不用做调整了
请问为了销售卖给客户的资料费算主营收入还是其他营业收入?
请问小规模如果当月有开增值税专票给客户,又有收到增值税专票的进项,进项能抵销项吗?
8月份开的发票,10月发现项目名称开错了,红冲重新来,这个要账务处理吗
请问老师,去年的专票纸质的老板才拿来报销,这个现在可以入账吗?
老师,还要把减的1%记入营业外收入吗?
是的,记入营业外收入
老师,能不能把这个完整的业务分录给讲一下?什么时候减那1%记账呢?
借银行存款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益 应交税费应交增值税简易计税 实际申报缴纳时候 借应交税费应交增值税简易计税 贷营业外收入