你好,你们做了报关吗?

我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
想问一下,如果是国外客户跟我们购买货物做出厂价,从国外人民币公账打进我们的人民币公账,然后不做正报,不退税,这种情况要怎么处理,作为财务是不是需要开票保存?但是这样的话不就等于每单亏13个税点吗?
我想问下这种情况,国外客户打款到我们的公账美金账户了。 1. 我们的流程应该怎样操作,如果我们正常公账付款给供应商,他们开票给我们,是不是产品金额里面需要含税?然后我们报关之后没有退税,是这样理解吗? 2. 如果走私账,不开票,那么美金账户上的钱没办法挂着吧?
@育财李老师 老师,问一下如果收到外币未结汇按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数据还是按照当月收汇第一个工作日汇率计算银行存款?老师要承接起来,我开具发票时都是按照出口当月第一个工作日汇率开具的发票,收到外币时结汇的直接按银行回单上人民币做的账,贷方直接冲销应收账款开具发票的金额做账,没有提现运保费这部分,可以吗,公司基本都是到岸价出口;收到外币未结汇的,我都是按照银行回单上买入价做的银行存款折算人民币的,与开具发票时用当月第一个工作日汇率冲突吗?这样做对吗),国外扣款如果不入财务费用的话,应该怎么做账?
公司是一般纳税人电器批发零售公司,问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器,等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说,然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他,要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补,就用我们公司的机器)。现在的问题是,内账表格我可以按照他们打款情况做,外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做?请说具体步骤,最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样,我是学了商贸实操课的,没经验包装进去的。
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
没有做报关,客户不做正报,资料不齐
你好,那你需要转内销的,和内销一样处理啊,不能退税不能免。
那这样我们转内销开票,等于我们亏13个点的税是嘛?因为没有退税,进货需要付税点
你好是的,是这么说的。