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/递减增值税减免增值税涉及到待抵扣进项税额的分录怎么做?下面这个分录正确吗?正确的该怎么做?

/递减增值税减免增值税涉及到待抵扣进项税额的分录怎么做?下面这个分录正确吗?正确的该怎么做?
2023-08-16 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 13:07

借管理费用贷银行 需要抵扣借减免税款 贷管理费用 不抵扣不用做 月末结转借转出未交增值税贷减免税款,都是三级科目

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:13

不用写待抵扣进项税额么?

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:18

对的,是的,这个不用写啊。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:21

那待抵扣进项税额的分录一般怎么做,这个是不是只有专票才要做

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:23

待抵扣这个是辅导期,纳税人当月认证了,当月税务局不允许抵扣才作 待认证,这个是发票没有认证才做的,你这个发票不需要认证吧,你抵扣就做,不抵扣就不用做。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:24

这个发票还是电子普票

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:25

电子发票金税盘和他的服务费可以全额抵扣,不需要认证,不需要勾选。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:25

那意思是现在专票只要取得了当月就能抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:31

可以的,可以抵扣的。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:41

那个失业险退回怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:46

借银行 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用、社保负数

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:53

只有社保是红冲是吧,贷方不能直接计入营业外收入么

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:54

可以的,可以做营业外收入。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:54

应付职工薪酬贷方不应该是增加吗?那退回了,应该是减少吧,我不太理解,老师把这个分录解答一下呗

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:55

借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 这样做对吗

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齐红老师 解答 2023-08-16 13:56

你好,第二个是红冲计提的。你的负债是一个负数,表示你们单位多支付了,然后第一个是退回来的。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 13:58

还是不太明白,:第二个分录借贷都红冲,还是只有社保那个红冲

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齐红老师 解答 2023-08-16 14:00

你好,你计提的时候是借业管理费用代应付职工薪酬社保,那你退回来的时候,你是不是红冲计提的做相反的分录 费用,它是发生在借方 发生在贷方的软件做账的,放到借方负数。

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齐红老师 解答 2023-08-16 14:00

你上面的看不懂的话,借应付职工薪酬贷管理费用,这个能懂吧。

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快账用户6037 追问 2023-08-16 14:01

我的意思是第一笔为什么要贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2023-08-16 14:02

冲计提了,你不能一直让他在借方应付职工薪酬,有余额吧?那收钱收到了,是不是把它充了?

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你好,你只是凭证做错了对不对
2024-11-25
你好同学,借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费应交增值税进项税额,然后呢,贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
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你是没有勾选吗还是怎么样
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借应交税费、应交增值税、减免税款 贷营业外收入。 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
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