你好,咱们是小规模纳税人,是不是?

计提增值税、附加税、印花税是怎么样做分录的?
老师,增值税,季度所得税,附加税,印花税需要计提吗?
季度申报增值税、附加税、印花税等,5月怎么计提分录?
#提问#老师年度印花税怎么申报,季度印花税报完了,怎么还有年度的提示已增加季度了?怎么回事?
增值,附加,印花交税分录咋做,,上月未计提
老师问一下,我们一个项目以房抵工程款,房子抵给公司后,甲方也开了房产销售发票给公司,上个季度公司有两套房又抵给下面的供应商了,公司也开了房产销售发票给下面的供应商,进项和销项相等,这个房产在异地,还需要异地预交税金吗,预交税金能抵扣机构所在地应缴纳税金吗
您好老师,请问社保缴费基数的规定您那里有原文嘛?或者在哪里可以查到
老师,请问4月1日起取消光伏等产品的出口退税了,那还能享受免税吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
请问年末 账簿印花税 计税依据是啥?
粮食企业的借款合同要缴纳印花税吗?
老师,粮食储备企业,由集团拨入固定资产,实收资本增加了,需要缴纳印花税吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
老师,我需要现金流量表模版一份
老师,我需要一份现金流量表自动计算模版
老师,是的
有单独计增值税的,确认收入时就体现增值税的。
发税和附加税,借税金及附加贷,应交税费。
印花税和附加税计提的分录。打错字了。
老师,具体您写一下分录呗
你好,具体那个分录我发给你了是哪里不清楚吗?
除了增值税不用计提,其他计提是 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 教育税 地方教育 印花税 以上对吗?
是的,这样处理是对的,对的。
缴纳的时候 借:应交税费-增值税/城建税/教育/印花税等 贷:银行存款 对吗?
嗯,是的,这样是正确的。
能不能缴纳税金那个月也就是10做账时计提7-9月份的附加税
好是在季度末计提需要缴纳的税款。
我月末没计提,我是缴款那个月计提的,可以的吗?
你好是的可以补上对 行