做账不用体现个税,只是在税务申报时并入工资总额申报个税
老师,请问,我公司是一般纳税人,现在厂家要我们自己红冲一张发票,就是先我们自己申报未开票收入,然后我们自己又把这个发票红冲了,请问,这个是什么意思么?
工资10000,要按社保最低基数交社保,税务会查吗?
老师,老板在另外一个省份开展加工业务,由于还没办执照,就把房租发票开到我们之前的公司名下了,我的问题是,这张发票我收到后入了之前公司的账,10万的管理费用,但是总觉得不对,我是更正汇算清缴把这笔费用调增还是在2025年红冲管理费用10万呢?
老师好,应付职工薪酬余额出现负数是怎么回事啊
老师,想咨询下,收到押金:现金流是收到其他经营活动的现金流吗?
老师好,我公司是农业合作社,一般纳税人,近期生产车间改扩建,拆除的旧窗户由于尺寸问题不能再利用,旧卖了。收到的钱如何计算增值税?
老师您好,我们公司是非标自动化设备企业,生产型企业,6月30号出口的一批货物到泰国,报关单上的出口日期是6.30号,但是6.30号在税务系统没来得及开销项发票,现在已经7月份了,有什么补救措施吗?后期也需要申请出口退税
请问一下申报工资基数,该怎么操作?
非营利组织银行利息计入什么科目
老师建筑行业印花税税种没有认定信息,必须交吗
那她个人的个税和公司账上的个税体现的不一样,没关系吗
你在发工资时按申报的个税扣除就是
账上看不出来这个福利是否有交过个税吗
如何证明这个已经交了个税
我的意思是说,在发工资时按申报的个税,做账扣除就是
老师,有关这个分录怎么写
你平常发工资怎么扣除个税的嘛?
老师,您能看到吗
对了呀,就是这样的分录,只是扣除的个税金额是申报的金额
工资个税是10.68,福利个税假如就是20,那我只需要在申报时填写数,有关福利费分录,还是借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款等,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,老师就这样就结束了,不用做账分录时把这个20做进去吗
是的,这个没法提现的,只有发工资时才知道具体的个税,