您好,您这个是什么业务?

老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
老师,请问公司已确认5年的使用权资产和租赁负债,已摊销折旧和利息费用,租赁款已先付,过了一个月对方公司才开增值税专用发票发票过来,那冲减租赁负债的分录应该怎么做?
购进原煤是用来洗选加工出精美,泥煤,矸石的,而且未收到发票,不能直接做库存商品吧 老师我们是2月成立公司到现在购进一万多吨原煤,已经洗选出来卖出去八千吨左右,购煤已支付预付款,购煤运费已支付,加工费已支付,但是目前为止我没收到任何一张进项发票,请问怎么做分录
老师我想问一下有一笔对方公司的罚款,做了账借营业外支出,贷银行,现在对方公司开具专票了服务费我该怎么做分录,冲减营业外吗?
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问具体怎么操作?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
经营权转让费,这是一家快递公司
这个是转让给股东是吗