您好,借 长期待摊费用 贷 银行存款 然后正常计提折旧的

老师好,筹建期间固定资产折旧入管理费用还是长期待摊费用?[抱拳]
老师好,长期待摊科目的账务处理是 借:管理费用—长期待摊 贷:长期待摊费用 对吗?
律师费长期待摊费用 必须分摊到管理费用折旧费吗 还是可以放入管理费用咨询费呢
固定资产和长期待摊费用几年了一直没有折旧和摊销,现在要怎么处理。
老师,入的长期待摊费用怎么处理?还要折旧吗
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?