您好,可以补提折旧和摊销,并修改之前对申报表

我们21年12月将一项本不该记入固定资产的厂房记入了固定资产,22年计提了3个月的折旧,4月将固定资产净值由固定资产科目转入了长期待摊费用,那现在长期待摊50万分几年摊销?
请问公司的固定资产和长期待摊费用2年多一直未折旧和摊销,现在是从本月开始折旧摊销还是需补提?
固定资产和长期待摊费用几年了一直没有折旧和摊销,现在要怎么处理。
老师您好,2021年购买了办公桌,一直挂待摊费用,没有入固定资产,也没有折旧,请问现在这笔费用要怎么处理好点?
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
因为有很多笔固定资产,买的时间又不是同一个月,这样不好补提,可以从今年开始折旧摊销吗,不去更改以前的,
从今年开始摊销的话也可以的。
这样做有问题吗
这么做也没什么问题
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。