您好,可以补提折旧和摊销,并修改之前对申报表

我们21年12月将一项本不该记入固定资产的厂房记入了固定资产,22年计提了3个月的折旧,4月将固定资产净值由固定资产科目转入了长期待摊费用,那现在长期待摊50万分几年摊销?
请问公司的固定资产和长期待摊费用2年多一直未折旧和摊销,现在是从本月开始折旧摊销还是需补提?
固定资产和长期待摊费用几年了一直没有折旧和摊销,现在要怎么处理。
老师您好,2021年购买了办公桌,一直挂待摊费用,没有入固定资产,也没有折旧,请问现在这笔费用要怎么处理好点?
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
因为有很多笔固定资产,买的时间又不是同一个月,这样不好补提,可以从今年开始折旧摊销吗,不去更改以前的,
从今年开始摊销的话也可以的。
这样做有问题吗
这么做也没什么问题
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。