这个如果只知道入库数量,那么没办法进行账务处理的 就算是强行账务处理,也只是猜测或者估计的数据出来的

老师,我们公司生产产品配方是保密的,我只知道原料购进多少,结存多少,库存商品销售多少,结存多少,我该怎么做账,材料怎么结转到库存商品,怎么结转成本
第一次做工业账没有经验,刚接手这家公司,管理不是很规范,材料和产品没有入库出库,每月只有销售产品的发票,销售成本也是编的,所以目前有点蒙圈,不知道怎么合理做成本,请老师指导一下,公司产品很单一好核算的:1.购入原材料(入库) 借:原材料—锡锭 原材料—铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料成本(出库) 借:生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷:原材料—锡锭/铜(两种原材料) 3.结转入库产成品生产成本 借:库存商品—锣(就这一个产品) 贷:生产成本—后面怎么设明细? 4.结转销售成本(根据销售收入核算成本对吗?) 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 请老师好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老师我们是食品生产厂,之前没做账,现在要做账,我把期初数盘库输上,就显示的借贷不平衡,我现在不知道怎么弄,现在就是库存货的数量和原材料的数量,这样输上就借贷不平衡了!我应该怎么办?
产品由原材料与制造费用一起进入到库存商品,我是2条线思路做账的,我想问下,制造费用我全部结转到生产成本,后期我结转销售成本后,没有半成品但是生产成本的借方还有余额,这种情况,我是否可以理解成生产成本的借方余额就是月末库存数量里面库存商品的组成部分。生产成本借方有余额是对的
老师,产品是购买多种原材料组装来的,知道产品入库数量,我该怎么做账做到库存商品里面,不知道我这样表达老师理解意思没有
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
当期内部购进商品形成存货,未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货,连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益,抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本,为什么贷方是营业成本而不是存货?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
实际是有库存的,现在账上0库存,有出入库台账,账上怎么调整
我想知道产成品入账分录是怎么做的,跟入库数量有没有关系
在财务做账角度来说,账上库存商品数量是怎么来的,仓库的话可能就是领用多少材料,人工用机器组装就成了产品
我没有搞清楚,仓库的入库数量跟我们财务做账有什么关系
你这个只是数量,没有金额的话,是没有办法账务处理的
金额哪里来呢,仓库入库只有数量不会有金额的吖
财务做账,产成品入库,是月底一次性入账,还是说根据仓库的入库数量做每笔分录
稍等一下,我看一下你的问题,整理一下思路
麻烦老师帮忙解答,我不知道老师有没有理解我的意思
有看了你前后的问题,你这个是购买原材料入库的时候,就需要知道金额的。并不是你做账的时候猜测的
成品入库是根据原材料、人工费、社保折旧费总金额÷入库数量来算单价,得到产品入库金额,是这意思吗
我的意思是,产品入库一个月当中可能分几批次入库的,我要这样分几次入账吗?还是月底一次性产品入库
是啊,你这个是用来算单价的