同学你好 你用利润分配未分配利润调整平衡

我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
我做库存商品有写明有多少套什么的嘛,但是我发现我之前的账有差额,已经结账了,我现在应该怎么办,要是补录的话,要写明数量和单价,这样的话我库存商品就不平了, 冲红的话,冲库存商品,还需要冲结转的成本吗?
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料,然后结转了成本贷库存商品贷生产成本,又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料,但是没有进行结转成本,在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中,现在我要把两套账资产负债表进行合并,我要把在产品数据去掉,但是不平衡了,还要去掉什么
老师我们是食品生产厂,之前没做账,现在要做账,我把期初数盘库输上,就显示的借贷不平衡,我现在不知道怎么弄,现在就是库存货的数量和原材料的数量,这样输上就借贷不平衡了!我应该怎么办?
老师您好,1-9月工资总额一共123691.06,专项扣除每月5000元,老师我9个月一共要交多少个税
缴纳欠附加税,怎么写分录?
老师,我们收的人民币,但是打印报关单之前是美元,报关单是人民币,税务后台按哪个提取数据?运费这个是6195元我们实际付款6955元,我开发票按哪个数开呢?我按照总金额货款加上6955元来开具的,但是和税务有差额,怎么办?望老师及时回复
你好,工地上欠我4个月工资,1万八千多,两年了才给,给一次性打到卡上,这种情况会不会扣个人所得税
老师,注销公司时公司亏损,账上其他应付款法人的贷方有余额,然后股东未实缴实收资本,需要先补够实收资本吗,还是债转股,债转股的话需要什么手续啊
个人业绩大额奖励金要交个税吗 账务处理怎么样的 具体分哪几种情况
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
都没有数,说白了现在就是从0开始,之前经营一直没有账,没有正规的手续,现在就看的见的只有库存和原材料,还有设备,配备都已经折旧完了
现在老板请会计,要设一个财务部门把账建起来,但是现在就只有库存原材料,还有库存商品
那你期初数不是有吗 不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
库存怎么能算出来利润分配未分配利润了?
那你就库存先不写在期初数那里
那应该写哪里
期初数平衡建账之后做盘盈库存商品
那就只要一个银行的存款就可以了吗?但是也不平衡
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡