同学你好 你用利润分配未分配利润调整平衡
我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
我做库存商品有写明有多少套什么的嘛,但是我发现我之前的账有差额,已经结账了,我现在应该怎么办,要是补录的话,要写明数量和单价,这样的话我库存商品就不平了, 冲红的话,冲库存商品,还需要冲结转的成本吗?
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料,然后结转了成本贷库存商品贷生产成本,又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料,但是没有进行结转成本,在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中,现在我要把两套账资产负债表进行合并,我要把在产品数据去掉,但是不平衡了,还要去掉什么
老师我们是食品生产厂,之前没做账,现在要做账,我把期初数盘库输上,就显示的借贷不平衡,我现在不知道怎么弄,现在就是库存货的数量和原材料的数量,这样输上就借贷不平衡了!我应该怎么办?
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
您好,请问2024年有部分资产在2024年6月,或者2024年中途已折旧完,那折旧完的在汇算清缴的资产折旧表中还要填写吗?
个人开评审费发票,增值税附加税个税怎么计算
老师好,小规模纳税人清理固定资产给个人,可以给他开票吗?
江苏这边 离职人员 社保未减掉 现在结算期要多交一个月离职人员的 ,还有其他办法吗?操作
都没有数,说白了现在就是从0开始,之前经营一直没有账,没有正规的手续,现在就看的见的只有库存和原材料,还有设备,配备都已经折旧完了
现在老板请会计,要设一个财务部门把账建起来,但是现在就只有库存原材料,还有库存商品
那你期初数不是有吗 不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
库存怎么能算出来利润分配未分配利润了?
那你就库存先不写在期初数那里
那应该写哪里
期初数平衡建账之后做盘盈库存商品
那就只要一个银行的存款就可以了吗?但是也不平衡
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡