同学你好 我建议你一次性计入招待费 不然你得计入库存商品然后视同销售 一次性计入招待费然后自己单独做个库存慢慢来做 以后再送只减库存不用做账就可以

老师,有几个问题1、酒店行业,采买的口罩、酒精这些员工自用、客人有需要也给,计入哪个科目。 2、像购买的零食放前台免费吃的计入哪个科目。 3、一次性剃须刀、火柴等这些都是供客人借物用的,不给客人另外收钱这些计入什么科目呢
老师,有几个问题1、酒店行业,采买的口罩、酒精这些员工自用、客人有需要也给,计入哪个科目。 2、像购买的零食放前台免费吃的计入哪个科目。 3、一次性剃须刀、火柴等这些都是供客人借物用的,不给客人另外收钱这些计入什么科目呢
老师好,公司买了一斤黄金送给客户 取得专票,账务处理 是不是 进项不抵扣 代扣20%的个税,按业务招待费 入账就行了
老师好,公司购买了一万块钱的酒,计入哪个科目,酒是慢慢的送给客户,不是一次性给,不能一次计入业务招待费吧
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?老师,会计分录详细指导一下,老师说的入招待费,指的是哪个会计科目招待费??麻烦指导清楚,是不是借:管理费用~业务招待费应交增值税~进项贷:银行
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗