可以的,实际业务的可以。
1、开了公户完了忘里面放了50、现在都是认缴制,那我这实收资本按50算?这报表也不好看?2、这筹建期有很多费用,我现在手里老板也没打过钱来,之前的费用都是老板自己报的,我都记到其他应付款里面了,之后老板往一般户里面放钱,我是记实收资本了,还是属于其他应付了?他现在资金也不是很多前期费用可能都不够,之后他每次给我钱,我记其他应付了还是怎么弄了?
老师,比如有笔业务是19年发生的,当时给销售方对公转账,走的预付款但是实际销售方给开发票了只是没给我们,现在他们把19年发票给我了我怎么做账?这张19年发票还能用吗
你好,2020年我们公司就发生了一笔收入并开了票,但是老会计忘记申报,现在被我查出来。我可以在2021年2月申报补回来吗?申报的的所属期填1月还是实际业务发生的那个月?
老师,我们公司19年8月交给总包的有一张发票,现在做结算核账时他们说没有收到那张票,但是确实给到他们的,现在我们怎么来确认他们收到了呢,可以通过查询他们是否认证了来查吗?
想咨询下老师,我在整理凭证时发现去年2季度有一张发票忘记作废,但是也没有计入当月收入中!去年的年报也已经申报缴税了,目前就是去年的申报销售数据小于实际销售数据,想问下,现在怎么能更正??
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。