你好,你们单位是什么行业的?你们要做厂房还是什么?

老师你好,请问一个问题,我公司在2019年买了一套厂房,当时因为一些产权问题付款只付了一半,发票也只开原值了一半,当时会计计入固定资产原值是按发票金额入的账,现在款已付清,对方发票也给我们开完,同一个固定资产可以分俩次入账吗,那这个折旧要补提吗
你好,老师,我们是国企,给厂房安装了锅炉房,天然气公司给我们开了施工费的发票,然后我看了一下这个安装清单,除了很小的一部分人工费之外,锅炉房的安装占了很大一部分,然后其他安装了一些钢管转换键,阀门之类,我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产,发票金额有20万,但是上面开的是施工费,我们要不要对方重新给我们开一张发票,他既然是施工费的话就是费用,怎么能入固定资产呢,老师,你觉得呢
老师,您看我理解的对吗,我是一般纳税人公司,就需要对方给我开具房产进项专票,因为把房子卖给个人,个人只能开普票。增值税也是可以用我的专票抵减普票税额,是这样吗?因为我们经营范围内没有房产销售,只能以处理固定资产来做账。
老师,你好。咨询一下我公司2021年展厅装修费用6已入固定资产,并且已经计提折旧1年多了,现在查询当初装修费评估结算报告发现,对方给我公司多开发票20万元。请问如果我们红冲20万发票,固定资产如何调整,已计提的折旧如何调整,谢谢~
老师,你好,我们在建立固定资产卡片的时候,固定资产开票里面的折旧部门调哪个合适呢?如图因为我们走一个客户用房屋抵债,因为对方没有给我们开票,我们给对方开了票的,刚咨询了老师,她说的是记入固定资产,
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我们单位属于加工制造行业
因为卖出去的货物,对方客户没有钱,所以给我们进行房屋抵债,这个抵债的话我们做固定资产卡片
那这个使用部门,怎么填写呢
那你们准备把这个房屋哪个部门使用,如果没有部门的话,你就写后勤管理部门。
好的,那每月的折旧费用,可以记入管理费用不呢
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我在追问一下昨天的那个固定资产卡片的事情呢,这个使用状态 我选未使用状态吗?
这个固定资产没有使用呢,你建议放的后勤部门
你好,选择未使用就可以
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。