你好;那你们相互做账;分公司是单独开票出去报税的吗? 这个 要看分公司是和你总公司一起做账的; 还是分公司单独来做账的
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
我们是生产配件的,从a公司采购铜生产好产品在销售给b公司,就是生产中有产生铜角料 ,就直接把角料还给a公司在加工成铜在送过来入库,他们中间收取加工费,但是铜角料我们要还给他。 请问这个环节怎么做分录
老师我们有一个小的分公司,刚投入生产,小的分公司也对外采购原料和销售产品,但主要是帮母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工对外销售,但是母公司不付加工费给子公司,有时候母公司的材料也会拉去分公司,分公司也不给母公司付钱,这样我的库存变动表应该怎么做,我怎么做账
老师我们有一个小的分公司,刚投入生产,小的分公司也对外采购原料和销售产品,但主要是帮母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工对外销售,但是母公司不付加工费给子公司,有时候母公司的材料也会拉去分公司,分公司也不给母公司付钱,这样我的库存变动表应该怎么做,我怎么做账
老师我们有一个小的分公司,刚投入生产,小的分公司也对外采购原料和销售产品,但主要是帮母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工对外销售,但是母公司不付加工费给子公司,有时候母公司的材料也会拉去分公司,分公司也不给母公司付钱,这样我的库存变动表应该怎么做,我怎么做账,其实是一个公司,相当于两个车间,要核算每个车间的利润
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
总公司和分公司的账都在总公司做
你好; 那你库存就要做领用就行了 ; 入库都是总部; 出库加工也是 做出库单就行了。 就总部一起做进销存即可
分公司不单独开票
都是总公司开票,总公司做账
那就总部一起来做就行了。 总部做进销存哈;
是的,总部一起做的进销,但是老板还想知道分公司一个月可以挣多少钱,他就相当于一个公司两个车间这样的性质,老板想知道每个车间可以挣多少钱
我的分公司进销存怎么做账
你好; 那你如果要区分的话; 你只能做明细来、意思就是区分下二级科目做分公司和总公司名称来做;才能算利润哈
那我出入库怎么办,一车间给二车间拉原料,二车间给一车间拉原料,也不付钱,我怎么办,这部分我要登记出入库吗
你好; 入库的时候 ;做 明细; 比如原材料-分公司-某材料 ;这样来考虑哈; 要做进销存哈
也就是总公司给我分公司拉的材料我要做入库,我给总公司的材料我要做出库,都要有单价吧!两个公司相互来回拉材料都要有到家吧
到家吧,改成单价吧
你好;是hi的; 这样来 合理一些的; 是的
那单价应该是成本价还是市场价比较合适
你好; 单价入库按成本价 ; 出库销售按照售价等
也就是总公司给我拉过来的材料,我要入库,按成本价入库对吗
你好; 是的;按照成本价入库哈;本身整体来说这个也是成本 来 领用加工的
我给总公司拉去的材料,相当于我的销售,我按销售的价格出库吗?但是总公司不给我钱的?
你好; 你总公司拉来销售的;这个地方是售价哈
老师再确认下,总公司给我拉材料我按成本入库吗?我给总公司材料我按什么入库?
你好; 是的 ; 这个 本身就是成本哈 ; 你们按照你分公司购进的金额来考虑成本哈