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打款金额和开票金额对不上可以吗?由于我老板自己管转账,他习惯有钱就付一点,有钱时候再付一点,混合不同合同的金额,都是整数,单笔或几笔的金额对上发票的

2023-08-17 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-17 15:12

对应不同的供应商就是了,付款就按银行回单挂应付账款

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快账用户1111 追问 2023-08-17 15:14

主要是现在税局要核查发票,要提供对应的银行流水凭证,但是现在是没有对的上金额的银行流水

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齐红老师 解答 2023-08-17 15:15

付款就应该有银行回单的哈,现金付的,得有收据哈

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对应不同的供应商就是了,付款就按银行回单挂应付账款
2023-08-17
你好,这个没有固定的算法。双方商量。 等于是虚开发票收税点?
2025-04-24
您好,不会有问题,我们产品的特殊性,我们按实际的发票也就是实收的数量来入账的,和合同有差异正常,合同上最好写上一句,因产品性质,以实际到货作为结算数量
2024-05-25
同学,你好 借:管理费用 贷:库存现金
2022-02-22
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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