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打款金额和开票金额对不上可以吗?由于我老板自己管转账,他习惯有钱就付一点,有钱时候再付一点,混合不同合同的金额,都是整数,单笔或几笔的金额对上发票的

2023-08-17 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-17 15:12

对应不同的供应商就是了,付款就按银行回单挂应付账款

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快账用户1111 追问 2023-08-17 15:14

主要是现在税局要核查发票,要提供对应的银行流水凭证,但是现在是没有对的上金额的银行流水

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齐红老师 解答 2023-08-17 15:15

付款就应该有银行回单的哈,现金付的,得有收据哈

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对应不同的供应商就是了,付款就按银行回单挂应付账款
2023-08-17
你好,这个没有固定的算法。双方商量。 等于是虚开发票收税点?
2025-04-24
您好,不会有问题,我们产品的特殊性,我们按实际的发票也就是实收的数量来入账的,和合同有差异正常,合同上最好写上一句,因产品性质,以实际到货作为结算数量
2024-05-25
同学,你好 借:管理费用 贷:库存现金
2022-02-22
您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款,无发票, 正常账务处理 计入长期待摊费用 汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 根据付款金额 发票多的 按照付款金额入账 发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的, 根据收据入账 汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的 现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条,附付款截图, 付款截图打印出来做账 汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 把一般户明细打印出来 逐笔核对 没有入账的补入
2024-09-14
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