您好,这个是可以的,可以
1.借:其他应收款500 贷:银行存款 500 2.借库存商品 500 贷:其他应付款 500 这个借方的其他应收款和贷方的其他应付款可以抵平吗
借 应付职工薪酬5000 贷 其他应付款-其他500 库存现金4500 老师其他应付款我填错了,冲销 借 其他应付款500 贷 库存现金500,感觉不对
老师,有个个税和社保问题 交的时候 借 其他应收款 社保 500 其他应收款 个税 100 贷 银行存款 600 发放工资时 借 管理费用 6000 贷 应付职工薪酬 5400 其他应收款 社保 500 其他应收款 个税 100 这样对吗?
1.对方还我公司钱,分录:借:银行存款 贷:其他应收款还是其他应付款? 2. 我借钱给对方,借:其他应收款还是其他应付款 贷:银行存款
老师,帮我看一下44题题目给了利润总额,还需要结转收入费用吗?如果不结转那损益类期末有余额,这种可以吗
每月,报税,代账公司要银行流水是干什么用的?
老师,我们是小规模纳税人,支付公司的房租,需要对方开票吗?
老师,帮我看一下第44题题目给了利润总额,还需要再结转收入和费用吗
老师好、同一家公司、已经采用了预收帐款一某公司、本着一预到底的原则:现在需要预付一笔货款给对方、采用什么科目比较合适呀、辛苦老师指点一下、谢谢
老师去年我单位培训,收到发票错误今年重开,去年已做账务处理,今年重开的发票怎么处理
老师,A股东的全部股权转让给B股东了。但是A股东实缴了5000.请问股权转让后账怎么做?目前账上借:银行存款50000 贷:实收资本A股东
老师,请问一下工商年报的网址在学堂哪里可以找到,我找了一下没找到
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师,300万股权转让需要有多少的费用?利索是负数
1.借:其他应收款500 贷:银行存款 500 2.借库存商品 500 贷:其他应收款 500 如果这样呢?也是可以的吗
你这个是其他应收款的一借一贷吧这个
所以一借一贷可以平是吧
1.借:其他应收款500 贷:银行存款 500 2.借库存商品 500 贷:其他应付款 500 这个借方的其他应收款和贷方的其他应付不需要做其他辅助分录也可以平是不
嗯对,这个也是可以的