你好,什么原因需要红冲,现在是发票到了吗?你是不是结转了成本,结转了成本的话,你结转的暂估的成本也得红冲。

由于暂估跟发票金额不符,系统自动生成了外购入库补差单,但是商品已出库,导致商品没库存却有余额,这种要怎么处理?
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料,也不见冲暂估的,现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢?她们的分录借:原材料 贷:应付账款(暂估)
老师,以前年度的暂估入账过高,且已经结转进入成本,导致我每个月收到实际购物发票后,红冲暂估入账后,暂估入账余额不能为0,贷方有余额
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师,汇算清缴的时候,对于暂估入库,没有取得发票的,已经做了调增处理,需要红冲暂估入库吗?
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
先暂估入库,发票到了以后,红冲
暂估的成本红冲以后当月再结转一次?
借应付借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,你是不是这么做了,发票到了之后,你红冲暂过的时候,借应付账款贷库存商品,借库存商品贷主营业务成本,你是这么做的吗?你肯定不没有做最后一个。
你说这乱的很,能不能重新说
我传的图片仔细看看
借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 贷主营业务成本你结转的,你红冲的时候做的是这两个吗。
只做了暂估入库红冲,没有做暂估成本红冲。我补一下。
我的问题是红冲的时候会出现贷方余额,这种过渡性的贷方有没有问题。
你好,出现了负数不合理啊,所以你需要红冲结转的成本。
暂估结转了成本,你红冲的时候红冲全套的。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。