是的,需要开票的,分公司计入管理费用-其他费用
集团公司承接了委托方的政府代建项目,收取代建管理费,并在合同中约定由集团二级子公司进行代建管理,请问由子公司给委托方开具服务管理发票还是由集团公司给委托方开具服务管理发票。
老师,请问我们公司为集团垫付设备,对方公司给我们开票,然后,一个月之后集团把钱付给我们,我们给集团开票,这两笔如何账务处理?
老师,请问下集团公司将食堂管理工作交给我公司,涉及的费用该如何进行处理?譬如,我公司需要收取集团公司及其他子公司产生的餐费成本,我公司能给对方开具什么发票?
设计分公司缴纳管理费给集团,集团需要给分公司开发票吗?分公司又如何进行账务处理呢?
收到集团打给分公司账户,再由分公司发放给个人的奖金如何做账?分公司给个人发放时需要代扣代缴个税吗?
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。