借管理费用 贷银行存款
员工报销时实际金额比发票金额少,账务上怎么处理呢,怎么做账?例:实际保险金额为99元,员工拿来油票100,账务上怎么做,多的1元怎么办?
员工购买手机送客户,拿发票来报销,怎么做账
老师,行政部的人员公关招待费没有发票,拿了公交公司的600元发票过来报销,税务账我该怎么记账呀?记什么科目呢?
老师,报销500,发票拿了600多,这样怎么做账?
员工拿来报销的发票被直接做应付账款了,现在要怎么调账呢
老师,我是工业气体充装行业的会计,内部账中,我能把购进的原材料按价税合计入原材料成本,销售的货物按价税合计入主营业务收入,当月交的增值税入费用吗?这对核算成本影响大吗?这样操作合理吗
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。
请问老师,去年暂估的商品,汇算清缴之前开进发票了,但是金额有差异,导致去年成本多结转了,但是数额不大,汇算时也没注意,这张发票,现在发现了,汇算也没调增,现在怎么处理呢
老师现在购买设备,收到的电子专票还要认证吗
老师,内账中,所有购进的原材料,价税合计直接入原材料成本,销售的货物全部价税合计入主营业务收入,然后外账上交的增值税,内账上将这比支出做费用,可以吗?
老师,一个法人名下的两个公户之间可以转账嘛
给对方开发票,对方不付钱可以吗
老师,食堂顾的阿姨工资计入什么科目呢。