您好,那现在错误的话,是其他应收对不上了是吗

老师,请问下公司银行从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接补做17年至21年的账还是?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
老师:缴纳职工基本养老保险个人部分和公司部分应该怎么做分录啊?请老师指教。
老师,请问一下劳务的票是几个点的啊
你好,请问一下。A公司开配件发票给B公司,B公司经过生产加工流程,加工成成品,再把成品发票开给A公司,这样有风险吗?成立吗?
一批货架,假如单价低,但总金额大,这样是入低值易耗品还是固定资产?
实操软件有教程指导的嘛
老师,甲公司从乙食品厂购买挂面,入库单与送货单一致,但是发票按公斤开的,入库单按包入的换算成公斤与发票数量不一致,但是发票总额一致,可以吗
公司购买保险,对方业务员返给老板的钱必须转到公司账户吗?
老师你好:股东分红可以当月分红缴纳个税吗
老师好,十月份工资10000,请假一天,应该如何算工资
老师您好,问个实务合并报表问题,就2家公司编制合并报表,以前已经收款的部分不用调报表么?只调债权债务部分么?比如应收和应付 其他应收和其他应付
就是20年开始有了这笔期初之后 一直在挂账 。 现在想清理掉,金额太大 ,也找不到相关凭证。估计就是换了代账公司之后的试算平衡表填错了
等于说现在不确定这个了
对 不知道这个期初数据怎么来的 没有凭证 就一直挂着了
那你不然就给他做到营业外
这么大的金额 这样不是把我们利润抬高了18万吗
老师 我还有个问题 比如我们公司有不同的项目 ,然后一个项目对接不同的供应商和客户,我要怎么样能按照合同项目计算利润呢
有一个项目有不同的客户吗
嗯嗯对 还会从不同的供应商里面采购,对应到不同的客户里面,做整个项目。那我怎么算利润呢 。金蝶系统里面可以按照项目来核算利润吗
不能,金蝶不能按照不同项目的
那我可以怎么核算呢
只能按照客户,或者自己手动算了