您好,那现在错误的话,是其他应收对不上了是吗
老师,请问下公司银行从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接补做17年至21年的账还是?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
社保医保个人所得税的滞纳金怎么做帐?可以税前扣除吗?
老师,我单位今年5月份止有利润总额45000,以前年度是亏损的,6月份如先不管他,那如7月份申报企业所得税时是先弥补还是?
老师你好,新成立的艺术培训公司,注册10万,2月营业执照下来,我套账在几月份建立
(单选题) 固有风险的特点包括? A. 可以通过内部控制完全消除 B. 是某一认定天生容易出错的可能性 C. 仅由外部因素引起 D. 与审计程序无关 (多选题)审计固有限制中的“审计程序性质”包括? A. 管理层可能不提供全部信息 B. 审计师无法识别所有舞弊 C. 审计费用需与公司预算一致 D. 审计不是官方调查
老师请问,外贸企业出口给国外个人 0110一般贸易 这个是否可以申报出口退税?
老师 你好 我想问下就是我们租入的固定资产发生的后续改扩建的支出可以记固定资产吗
老师,成立民非组织团体协会,会员交会费,请问我们要开什么发票给会员
预收账款重分类做到应收账款科目里面、应收帐款就变成负的了、是这个道理吗?
老师,汇算24年个税,之前没有添加子女教育,赡养老人扣除项,显示需要交200元税款,如果现在添加上可以扣除吗?
就是20年开始有了这笔期初之后 一直在挂账 。 现在想清理掉,金额太大 ,也找不到相关凭证。估计就是换了代账公司之后的试算平衡表填错了
等于说现在不确定这个了
对 不知道这个期初数据怎么来的 没有凭证 就一直挂着了
那你不然就给他做到营业外
这么大的金额 这样不是把我们利润抬高了18万吗
老师 我还有个问题 比如我们公司有不同的项目 ,然后一个项目对接不同的供应商和客户,我要怎么样能按照合同项目计算利润呢
有一个项目有不同的客户吗
嗯嗯对 还会从不同的供应商里面采购,对应到不同的客户里面,做整个项目。那我怎么算利润呢 。金蝶系统里面可以按照项目来核算利润吗
不能,金蝶不能按照不同项目的
那我可以怎么核算呢
只能按照客户,或者自己手动算了