您好,那现在错误的话,是其他应收对不上了是吗
老师,请问下公司银行从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接补做17年至21年的账还是?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
就是20年开始有了这笔期初之后 一直在挂账 。 现在想清理掉,金额太大 ,也找不到相关凭证。估计就是换了代账公司之后的试算平衡表填错了
等于说现在不确定这个了
对 不知道这个期初数据怎么来的 没有凭证 就一直挂着了
那你不然就给他做到营业外
这么大的金额 这样不是把我们利润抬高了18万吗
老师 我还有个问题 比如我们公司有不同的项目 ,然后一个项目对接不同的供应商和客户,我要怎么样能按照合同项目计算利润呢
有一个项目有不同的客户吗
嗯嗯对 还会从不同的供应商里面采购,对应到不同的客户里面,做整个项目。那我怎么算利润呢 。金蝶系统里面可以按照项目来核算利润吗
不能,金蝶不能按照不同项目的
那我可以怎么核算呢
只能按照客户,或者自己手动算了