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老师你好,我接手一家公司账做,20年是一个人的,21年又是另一个人做的,21年接手的人没有录入20年的的期末数,也没做银行流水,现在我接手过来做的话,这应收账款这块我应该怎么处理?谢谢!

2022-02-22 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-22 17:38

你好  原来有账 你就接着做   

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快账用户6252 追问 2022-02-22 17:41

问题是应收账款会对不上,20年的应收账款没付完的肯定是留到了21年付,21年做账的又没有接20年的期末数,那我接着做的话,应收账款不就对不上了

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齐红老师 解答 2022-02-22 17:44

接着前面的做,后面有错误的在更正调整。

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你好  原来有账 你就接着做   
2022-02-22
你好; 接手后你要把 对应的 期末数据核对清楚 。然后去建账 ; 你能盘点 到20年的期末数据的话那么 就可以直接 21年1月建账的。 然后去补21年1月 - 21年11月的账务处理; 因为你现在 马上要做21年年报的
2021-11-18
你好,按规定是应该补好之前的帐,但你最好让之前的会计做好,谁做谁负责的
2021-11-17
同学你好 这个转到营业外
2023-08-18
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
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