可以的,可以这么做的。
你好老师,想请问下,我们是小规模销售行业,以前会计去年收了一张十多万的服装发票入了职工福利费(但在汇算清缴时调增了),但是我们的人员工资申报的只有几人,现在专管员提示有疑点,有服装进项但没相应的销项,也没有相应存货,提示预警少做收入或是虚列成本,请问我们要怎么解释比较合理呢?这样操作本身涉及到有哪些问题呢?
老师,我们是做抖音销售虚拟礼物的赠送的,比如说嘉年华之类的个体户,但是从别人手上购买过来是没有发票的,请问我按我们的进货协议来做成本,销售收入减去进货成本作为我们的收入交税,但是也没开销项票的,只能做无票收入,请问这样可以吗?
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
老师 请问我们收到股东单位赠送的物品 再卖出去。我们没有采购发票,但是销售出去要开票。这种合理不?接受捐赠是借:库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额)贷营业外收入,销售按正常入账。我做的分录对吗?如果收到 的货物没有发票怎样入账
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
好的谢谢老师,最后的所得税请问也是按这种协议抵扣,最后汇算清缴时需不需要调增呢?
不可以,对方没有给你开发票,不可以税前扣除的。
嗯,一增值税的话按实际的销售入账金额做无票收入交税,但是没有票,这个是没有问题的是不老师?二所得税的话是没有发票不能做税前扣除,年底要调增回来是这样的吗老师。
第一个,无票收入,没有发票没有问题,可以的,你正常交税了,没有关系的,你隐瞒了这一部分收入才有问题。
第二个成本费用,没有发票的,不允许税前扣除。需要纳税调整。
嗯嗯,那所得税的这一块呢,是最后要调增出来是不
对的,是的,是这么做的。