你好 、是的 ; 需要转内销;然后去 认证抵扣的 ;

老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
进出口进项发票已认证但未抵扣,现在放弃退税需要做进项税额转出,需要缴纳增值税和附加税,产生了税款,是税务局给转入内销了嘛?有其他办法不用缴纳税款的吗。
去年报关出口,已确认未开票出口收入,今年申请出口退税,相应的进项已做退税勾选,但是税局认定不能退了,之前确认的收入也要转内销,请问我要怎么申报纳税呢
请问贸易公司出口退税后因为没收汇要反纳退税款并且要出口转内销,已经认证的进项发票要转出来作为内销认证。
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
请问账务上该如何处理?
你好; 借:主营业务收入--出口收入 贷:主营业务收入--内销收入 同时 销项税额按照出口销售额乘以征税税率计提 借:主营业务成本 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
那反纳的退税款要怎样做分录?
你好; 反纳的退税是什么意思
出口已经申报了退税并且退了下来,现在要把退税款反纳给税局
你好; 你退税的时候收到做的什么科目 ; 才好判断 你现在做什么科目 退给税务局
是结转到其他应收款出口退税,收款后就冲减,现在账上是平的
你好; 现在 在去反冲 ; 做对应的 相反分录来处理。
已经认证的进项也是这样做?
你好; 认证后 ; 月末做 转出 ;然后 结转增值税明细科目