你好 、是的 ; 需要转内销;然后去 认证抵扣的 ;

老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
进出口进项发票已认证但未抵扣,现在放弃退税需要做进项税额转出,需要缴纳增值税和附加税,产生了税款,是税务局给转入内销了嘛?有其他办法不用缴纳税款的吗。
去年报关出口,已确认未开票出口收入,今年申请出口退税,相应的进项已做退税勾选,但是税局认定不能退了,之前确认的收入也要转内销,请问我要怎么申报纳税呢
请问贸易公司出口退税后因为没收汇要反纳退税款并且要出口转内销,已经认证的进项发票要转出来作为内销认证。
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
请问账务上该如何处理?
你好; 借:主营业务收入--出口收入 贷:主营业务收入--内销收入 同时 销项税额按照出口销售额乘以征税税率计提 借:主营业务成本 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
那反纳的退税款要怎样做分录?
你好; 反纳的退税是什么意思
出口已经申报了退税并且退了下来,现在要把退税款反纳给税局
你好; 你退税的时候收到做的什么科目 ; 才好判断 你现在做什么科目 退给税务局
是结转到其他应收款出口退税,收款后就冲减,现在账上是平的
你好; 现在 在去反冲 ; 做对应的 相反分录来处理。
已经认证的进项也是这样做?
你好; 认证后 ; 月末做 转出 ;然后 结转增值税明细科目