您好,交的税计入营业外支出可以的,票款是另外加的,你按实际的入账

我们是建筑公司有个项目挂靠别人家的,有几笔费用开了被挂靠方抬头发票,票肯定给被挂靠方做账,但人家直挂老板名字,到时只付款给老板。而我们自己家账要体现这票谁报就给谁的,没有内账,就一套外账,我就不知道咋做分录
你好,老师退税的账务处理咋做,还有增值税和附加税企业所得税的退税都是咋做
老师,我们是劳务公司,因在外面人事劳务,开了外经证,然后在外地开的增值税发票,本来我们当地的增值税附加是12%,但我发现对方当地开增值税附加是3.5%,请问我还要补足12%的附加税吗
老师,内账,交的增值税,附加税,咋做账?还有就是,给对方开的发票,票款是另外加的,我咋入账?
老师,内账,交的增值税咋做分录,借税金及附加还是营业外支出,贷银存。
季度报表的职工薪酬要怎么填写?
朴老师,社保申报工资后能修改吗
老师:我们厂是一般纳税人,小型微利企业。企业所得税按5% 缴纳,我们老板想找人申请高新技术企业,我认为暂时没有那个必要。
一般纳税人前几个月开了票,需缴税一直没交,法人不想交,作废发票还用交吗
老师,公司的土地被法拍了,还还没过户,那买家能把地出租出去吗?已经成交,但还没过户,卖家有权利把地出租吗
残保金申报的人数要跟企业所得税季报人数一至吗 还是跟自然人个税申报系统一致
因为有一部分收入没有入账,还有就是缴纳增值税的金额比较高老板开票进来,导致利润一直是负数。而且业务越多利润利润负的越多。报所得税风险提示,收入成本比上期高50%。我想把有一些收入做进来,但是第一个转老板私户金额只能用对账单来调整,没有证据。第二个做了收入交更多的税。这个怎么处理好,每次报税心惊胆战。提示中风险,怕被核查。一般核查有没有什么境界点
公司签的金蝶软件的服务年费,应该算在印花税的哪里
待认证进项税额账面比实际多了5300,这个怎样做会计处理
老师您好,我们是小规模公司,代账公司的增值税申报表职工薪酬那一栏写的是0,但是我们实际发放工资了,这样没问题吧?
另加的票款,我入啥会计科目
另加的票款,是指多收了钱吗?
内账,如是开票2万,票款另外加几个点的,是这样的
这个计入营业外支出就可以了
收到的记营业外收入吗?
是的,计入营业外收入