你好,请问你想问的问题具体是?
从红河公司购入 A 、 B 两种材料,增值税专用发票上列示, A 材料的买价为10000元,增值税为1700元, B 材料的买价为20000元,增值税为3400元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用 A 材料12000元、 B 材料9000元,生产乙产品领用 A 材料8000元、 B 材料21000元,车同管理部门领用 A 材料2000元,行政管理部门领用 B 材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 具体见图,谢谢老师!!
一、资料:东方有限责任公司12月发生以下经济业务。 1.从银行借入短期借款100000元,已存入银行。 2.从红河公司购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10000元,增值税为1300元,B材料的买价为20000元,增值税为2600元,款项尚未支付,材料尚未入库。 3.车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用A材料12000元、B材料9000元,生产乙产品领用A材料8000元、B材料21000元,车间管理部门领用A材料2000元,行政管理部门领用B材料6000元。 4.以银行存款支付本月水电费共计8000元,其中生产车间耗用6000元,行政管理部门耗用2000元。 5.销售甲产品20件,售价每件4000元,款项尚未收到。 6.以现金500元支付销售上述产品的运费。 7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。 8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。 9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。 10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。 11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。 12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。 13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。 14.结转当月的损益。 15.按利润总额的25%计算应交所得税 ,并予以结转。 16.计算净利润,结转本年净利润。 17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。 18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。 要求据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
(三)南丰公司本月共领用材料费140000元:其中生产甲产品领用材料80000元,生产乙产品领用材料30000元,车问一般耗费材料20000元,行政管理部门领用材料10000元。(四)本月共发生折旧费20000元:其中生产车间发生折旧费10000元,行政管理部门发生折旧费10000元。(五)本月共发生水电费10000元:其中生产车间发生水电费8000元,行政管理部门发生水电费2000元。水电费己经用银行存款支付。(六)生产车间李云出差预借差旅费1600元,用库存现金支付。
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的