你好,学员,可以的,这个
物业公司,支付员工工资要先计提:借:主营业务成本-人工劳务费,贷应付工资,支付时:借:应付工资,贷:银行存款,对吧 那请问支付外包保洁公司的工资,是不是这样做 借:主营业务成本-人工劳务费,贷:银行存款?
老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
建筑公司付农民工工资可以直接这么做分录吗? 借:主营业务成本 贷:银行存款
运输公司司机工资不计提可以吗 发工资时候直接借 主营业务成本 贷其他应付款
借:主营业务成本—装卸费 运费 施工费 贷:银行存款 这样写分录可以吗?我见以前的会计就是这样做的 前面就没有借:销售费用 贷:银存 直接分录做到成本哪里
金蝶旗舰版自制入库核算流程
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问如果薪资15000元,然后公司帮个人承担个人部分一半的社保,个人部分是500元,请问税前工资是多少?请列公式和结果
收到钱做无票收入,后期补票分录应该怎么做呢?
公司打美金给老板香港个人账户,以后还款可以从境内还人民币吗?
个税更正申报去年11月的两个员工工资,他们工资更改为0,更正时是吧他们填0还是删掉
我公司2020年12月购买了300万家具入账,并在2021年一次性调减扣除(享受500万以下固定资产一次性扣除政策),以后每年调增,到现在还有一部分金额没有调增完,因为会计折旧还没有提够5年,现在公司要处置这批家具,那剩余的没调增的金额,怎么办?
固定资产空调在账上折扣完了 实际使用也不好用了 可以怎么处理掉?
老师,公司现在要核算成本,我把实质库存数量盘点出来了,就是说5月的期初就是盘点数量,建成本账期初是不是不能为0了
老师,为什么债务筹资不能形成企业稳定的资本基础?