提前收款计入合同负债,同时要计提销项,账面和开票销售额的差异可以通过未开票收入调整
老师,我们是做学校牛奶配送的个体户,第二季度和第四季度是旺季,营业额超过核定的季度9万了。我想问一下,如果采用分期收款的销售协议结算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了对账收款,这样6月的营业额个税纳税义务就能分到7月份来了吗?实际发货是3月、4月、5月、6月,合同约定分期收款时间是3月、5月、7月三次。
某企业为增值税一般纳税人,2021 年 6 月提供交通运输服务,开具一张 9% 税率的增值税专用发票,金额 200000 元,税额 18000 元;销售一批货物,开具一张 9%税率的增值税普通发票,金额 100000 元,税额 9000 元。 问题:主表应税货物销售额为什么不是300000?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
老师,想问一下一般纳税人,物业行业,假如6月提前收7-9月这个季度的物业费,也在6月开具发票。报税时附表一销售额怎么填?
老师,您好!我们公司6月份是小规模,7月份升为一般纳税人了。做网络销售,销售图书和玩具,全是未开票收入,每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票,税额直接进的成本,同时,也根据这张票的数量交了税。7月这张发票被红冲了640的金额,同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问,这笔业务7月的账我应该怎么做呢?谢谢!
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
比如开了服务费是1万,销项税额是0.13万。怎么填?
开票税额0.06,未开票税额0.07
我说错了,税率应该是6%吧?
发票开了,就得纳税,但是不能确认收入。服务费1万,销项税0.06怎么填?
服务费税率是6%,开票税额是电子税务局自己带出来的,因为物业行业来说的话不是所有费用都会开具发票,但是账面是按照确认的收入计税,所以一般账面会比开票金额大,所以差异就填在未开票
就单说这一笔1万的怎么填?
这1万可不能确认6月的收入啊
但是开票了就得报税,这怎么填?第几栏?
预收款项,开了票是要计销项税的哦,然后已开票税额是0.06,账面也是0.06是一致的呢
怎么填附表一?填在第几栏?
已开票金额会在附表1自动带出来,一般计税方法计税6%税率
自动带出来不对啊,这笔不能算销售额呀,不能确认收入,你的意思是写进附表一销售额里?
同学你好,是滴,因为目前你预收的没有确认收入的,但是计了销项,等后面你按月确认收入的时候就不用再计销项了,当月报表的销售额和账面就是有差异,但是拉通看就是对的上的