提前收款计入合同负债,同时要计提销项,账面和开票销售额的差异可以通过未开票收入调整

老师,我们是做学校牛奶配送的个体户,第二季度和第四季度是旺季,营业额超过核定的季度9万了。我想问一下,如果采用分期收款的销售协议结算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了对账收款,这样6月的营业额个税纳税义务就能分到7月份来了吗?实际发货是3月、4月、5月、6月,合同约定分期收款时间是3月、5月、7月三次。
某企业为增值税一般纳税人,2021 年 6 月提供交通运输服务,开具一张 9% 税率的增值税专用发票,金额 200000 元,税额 18000 元;销售一批货物,开具一张 9%税率的增值税普通发票,金额 100000 元,税额 9000 元。 问题:主表应税货物销售额为什么不是300000?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
老师,想问一下一般纳税人,物业行业,假如6月提前收7-9月这个季度的物业费,也在6月开具发票。报税时附表一销售额怎么填?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
比如开了服务费是1万,销项税额是0.13万。怎么填?
开票税额0.06,未开票税额0.07
我说错了,税率应该是6%吧?
发票开了,就得纳税,但是不能确认收入。服务费1万,销项税0.06怎么填?
服务费税率是6%,开票税额是电子税务局自己带出来的,因为物业行业来说的话不是所有费用都会开具发票,但是账面是按照确认的收入计税,所以一般账面会比开票金额大,所以差异就填在未开票
就单说这一笔1万的怎么填?
这1万可不能确认6月的收入啊
但是开票了就得报税,这怎么填?第几栏?
预收款项,开了票是要计销项税的哦,然后已开票税额是0.06,账面也是0.06是一致的呢
怎么填附表一?填在第几栏?
已开票金额会在附表1自动带出来,一般计税方法计税6%税率
自动带出来不对啊,这笔不能算销售额呀,不能确认收入,你的意思是写进附表一销售额里?
同学你好,是滴,因为目前你预收的没有确认收入的,但是计了销项,等后面你按月确认收入的时候就不用再计销项了,当月报表的销售额和账面就是有差异,但是拉通看就是对的上的