提前收款计入合同负债,同时要计提销项,账面和开票销售额的差异可以通过未开票收入调整

某企业为增值税一般纳税人,2021 年 6 月提供交通运输服务,开具一张 9% 税率的增值税专用发票,金额 200000 元,税额 18000 元;销售一批货物,开具一张 9%税率的增值税普通发票,金额 100000 元,税额 9000 元。 问题:主表应税货物销售额为什么不是300000?
老师,我没有做过全盘账会计。我想请问一下,计提企业所得税的金额,是根据季报企业所得税的金额来计提吗?比如,我昨晚听的这个课,二季度计提的企业所得税,在6月30日做账。但是,有个问题啊,企业所得税季报不是在7月15日前才申报么?难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后,再做6月份的账吗?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
老师,请问下如果5月企业从小规模转变为一般纳税人,销售收入500多万,6月销售额为3万多,请问增值税申报表怎么填?还有,企业所得税申报表销售收入数据和财务报表的数据怎么填?按哪个数据填?
老师,想问一下一般纳税人,物业行业,假如6月提前收7-9月这个季度的物业费,也在6月开具发票。报税时附表一销售额怎么填?
2025.12月甲公司给乙公司开发票,业务部门材料未报给乙公司会计且未付款(在走审批流程),乙公司会计需要做账吗
@董孝斌老师,适用小企业会计准则已抵扣进项发票跨年红冲税务处理具体是怎样的?通过以前年度损益调整,并且调整2024年汇算清缴么?还是说账务和税务直接影响2026年的损益不需要调整以前年度。请问这里有有没有具体的条文准则参考呀 感觉有点混乱
残保金工资如何填写?
老师注册公司需要哪些资料
老师请问公司开的有生活服务/现代服务/物流辅助服务 6%的票,这个申报增值税税的时候可以享受减免吗
老师,物业公司是小规模纳税人,收业主的停车费每月180,开票按经营租赁-车位服务来收吗?税率是3%吗?
二手车过户到公司怎么弄
但是当月的税负率就是0了,应该 不要紧吧,因这两台机器还是25年买的,到现在还没有抵扣增值税
老师,想问下每个行业成本票和费用票各占多少比例合适呢
你好,我公司是国有独资企业,现有一笔住宿报销,发票是332,但根据区财政要求,国企出差的住宿费是320,需要对方重新开具发票吗?
比如开了服务费是1万,销项税额是0.13万。怎么填?
开票税额0.06,未开票税额0.07
我说错了,税率应该是6%吧?
发票开了,就得纳税,但是不能确认收入。服务费1万,销项税0.06怎么填?
服务费税率是6%,开票税额是电子税务局自己带出来的,因为物业行业来说的话不是所有费用都会开具发票,但是账面是按照确认的收入计税,所以一般账面会比开票金额大,所以差异就填在未开票
就单说这一笔1万的怎么填?
这1万可不能确认6月的收入啊
但是开票了就得报税,这怎么填?第几栏?
预收款项,开了票是要计销项税的哦,然后已开票税额是0.06,账面也是0.06是一致的呢
怎么填附表一?填在第几栏?
已开票金额会在附表1自动带出来,一般计税方法计税6%税率
自动带出来不对啊,这笔不能算销售额呀,不能确认收入,你的意思是写进附表一销售额里?
同学你好,是滴,因为目前你预收的没有确认收入的,但是计了销项,等后面你按月确认收入的时候就不用再计销项了,当月报表的销售额和账面就是有差异,但是拉通看就是对的上的