借固定资产清理9万, 累计折旧3万, 贷固定资产12万, 借银行存款8万, 贷固定资产清理8万/1.13 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理 贷资产处置损益或者是营业外收入。
老师您好,我单位把才使用一年购买的一辆车卖给股东了,原价70万左右,按照35万卖给了股东,股东已经打款到公司,税务局说我们卖价低了,按照50万核定的价格让我们我们交税,个税按照50万—35万=15万,按照这个数缴纳,需要调整报表,请问老师该怎么做账呀
老师,我厂21年9月买了一辆车,原价376902.65元,现在已经折旧134271.54元了,账面价值还有235171.58元,我们现在要把这辆车子卖了,老师,这个我们卖车开多少票合适呢,这个有最低标准码,
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年又卖了,卖了1万,我该怎样交税?
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年,折余价值9万,我们又把它卖了,卖价8万元,这个分录要怎么写?
老师,我们单位去年买了一辆车,价税合计金额15万,折旧了一年,折余价值是13万,今年我们又卖了,卖车价税合计金额14万,我们万怎样记分录呢?
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,前会计人员计提工工资是这么计提的: 计提:借:管理费用-工资 贷:应付工资(实发部分) 其他应收款(个人承担社保,公积金) 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提,以前年份也是这么做的!接下来我应该怎么做?
老师,差旅报销火车票上金额100元,员工用个人信用卡支付优惠了1元,按100报销还是99报销
老师,去年申报一笔未开票收入1万,现在客户又要求开票这1万了,同时这月还有其他客户的2万未开票收入需要申报,这样总体,应该申报1万开票,1万未收入对吗
老师你好,你看看提供的图片,请问年报中的主营业务收入1280怎么计算出来的
出口贸易公司,所得税年报要填期间费用表。 货运代理费用是在销售费用下面,我们日常科目做货代费。那实际应该填到哪一项里? 包含了码头费用、文件费用、服务费
这个分录的金额咋写?
9万减8万/1.13 这个金额就是。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。