不能那么贱卖的哈,税局是不认可的

老师,运输公司,12月份卖了一辆货,卖车时还买了强险,发票已经开到我们公司,这个款是记成本还是记车辆费用??
我们21年11月买了一辆车12哇,今年一月卖了1万块、开了二手车发票、这个价格会不会有问题哦
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年又卖了,卖了1万,我该怎样交税?
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年,折余价值9万,我们又把它卖了,卖价8万元,这个分录要怎么写?
老师,我们22年买了一辆车小汽车花了175800元,用了整一年,现在卖了180000元,卖给一个个人,他自己办理的过户,现在我们单位是不是应该记收入?我们要开票吗?
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
得根据折旧和剩余价值差不多的才行是吗?
如果这一年折旧后剩余价值9万,那我卖8万可以吗?9-8万的差价怎么处理?
至少不能低于折余价值的80%哈
折余价值9万,我卖了8万,我该怎样交税?9-8=1,这1万,我怎么处理?
按8万计算增值税,1万做损失处理
这个增值税的税率是多少?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
卖8万的话,那计税依据就是8万是吗?价税合计金额就是8+8*13%=9.04万元是吗?
是80000/1.13*0.13计算增值税的哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。