不能那么贱卖的哈,税局是不认可的

老师,运输公司,12月份卖了一辆货,卖车时还买了强险,发票已经开到我们公司,这个款是记成本还是记车辆费用??
我们21年11月买了一辆车12哇,今年一月卖了1万块、开了二手车发票、这个价格会不会有问题哦
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年又卖了,卖了1万,我该怎样交税?
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年,折余价值9万,我们又把它卖了,卖价8万元,这个分录要怎么写?
老师,我们22年买了一辆车小汽车花了175800元,用了整一年,现在卖了180000元,卖给一个个人,他自己办理的过户,现在我们单位是不是应该记收入?我们要开票吗?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
老师,我们分公司欠总公司的款(其他应付款)可以转到资本公积吗?
老师,我需要调减之前年度汇算的成本,应该勾选哪个表
开业装修、木作类发票可以抵扣进项吗
好几年前的一笔退税,怎么做账,好像是更正了报表,退的增值税
老师好,问下,有份之前纸质版发票找不到了,在系统收到电子截图打印出来可以入账吗
老师,如果开的是建筑服务-劳务费,那么进来的一般都是劳务发票吗
得根据折旧和剩余价值差不多的才行是吗?
如果这一年折旧后剩余价值9万,那我卖8万可以吗?9-8万的差价怎么处理?
至少不能低于折余价值的80%哈
折余价值9万,我卖了8万,我该怎样交税?9-8=1,这1万,我怎么处理?
按8万计算增值税,1万做损失处理
这个增值税的税率是多少?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
卖8万的话,那计税依据就是8万是吗?价税合计金额就是8+8*13%=9.04万元是吗?
是80000/1.13*0.13计算增值税的哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。