借固定资产清理11万, 累计折旧1万, 贷固定资产12万, 借银行存款10万,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

老师,我一台车102万入账价值,计提折旧11万,剩余价值91万,现在把它卖了,以82万价值卖了,这是折价出售,这差额是计入营业外支出吧?为什么专管员说在折旧期限内卖出,要算我的营业外收入,麻烦解答一下
老师,我们是物流公司,把车卖了,卖了2千,之前是433839.81,折旧了291974.4,剩下14多万没有折旧,我现在要怎么做账,怎么冲之前的,然后这2千要怎么做账,我下个月是不是还要申报这2千,完整分录
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年,折余价值9万,我们又把它卖了,卖价8万元,这个分录要怎么写?
老师,我想问一下我公司有台车3月份买的,现在才给发票,11月份卖掉了,我能不能补折旧在11月份入帐,那我11月份入帐的话,要不要补之前几个月的折旧,有个问题是3月份1万块钱买的,11月份1万卖给个人了
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
那我增值税申报表上申报了卖车的收入,做的账上不显示这比收入,账上不就少了这比收入吗?
要一致的话,第二个固定资产清理改成其他业务收入
那固定资产清理就平不了了吧?
营业外支出贷,固定资产清理11万,最后一个写这个。
营业外支出11万行吗?
可以的可以的可以的。