借固定资产清理11万, 累计折旧1万, 贷固定资产12万, 借银行存款10万,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

老师,我们是物流公司,把车卖了,卖了2千,之前是433839.81,折旧了291974.4,剩下14多万没有折旧,我现在要怎么做账,怎么冲之前的,然后这2千要怎么做账,我下个月是不是还要申报这2千,完整分录
老师,我们22年买了一辆运输车花了12万,用了一年,折余价值9万,我们又把它卖了,卖价8万元,这个分录要怎么写?
老师,我想问一下我公司有台车3月份买的,现在才给发票,11月份卖掉了,我能不能补折旧在11月份入帐,那我11月份入帐的话,要不要补之前几个月的折旧,有个问题是3月份1万块钱买的,11月份1万卖给个人了
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,我们之前买的车花了12万,折旧完账上折余价值是11万,现在要卖掉卖了10万,这个凭证咋写?
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
那我增值税申报表上申报了卖车的收入,做的账上不显示这比收入,账上不就少了这比收入吗?
要一致的话,第二个固定资产清理改成其他业务收入
那固定资产清理就平不了了吧?
营业外支出贷,固定资产清理11万,最后一个写这个。
营业外支出11万行吗?
可以的可以的可以的。