同学你好 这个直接报免税就可以 具体的可以看下冯慧老师的课程

老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师您好 我们是生产型企业,上个月出口了一批货物,我们不申请退税,直接免税就行,接下来需要走哪些手续呢?具体怎么操作呢?麻烦老师讲的详细一些
你好老师,生产企业如果有几笔是贸易类型的业务,那这几笔相关的出口是按贸易类进行出口退税吗,具体怎么操作的? 另外本年度货物单证不齐的业务需要在本年年底视同内销,那这些业务到明年如果单据收齐了呢,已经报税了的该怎么账务操作? 开具出口普通发票是需要所有相关单据齐全后对吗,一般在报关单所属月份内,那如果报关单是在月底的时候拿到的,但开票系统已经截止了,怎么办?
您好老师,我们是民非组织类型的民族博物院,享受第一道门票免增值税的政策,同时还有停车场和房屋租赁简易征收5%的业务,请问哪些进项属于不可区分是免税/简易计征还是其他项目,哪些可以直接归属于免税/简易计征项目呢?我们前年在年末一次性转出了一笔工程类的进项税,去年一笔没转出被税务稽查了。请问是否只要有转出就行,关于怎么转、转多少,完全由企业自己把控是吧?
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
个税附加扣除3岁以下的,在这公司入职当月添加育儿补贴是按1月份开始算扣除数么还是按当月添加该公司的时候算起?
新公司法5年内实缴,集体企业的企业用吗
空调维修费怎么开票?
请问税务师课程有公开课吗?
公司租赁发票需要交租赁印花税吗?
我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
小规模公司,给员工的团建奖金怎么做账?如果放在应付职工薪酬里,需要添加二级明细员工福利费吗?需要申报工资吗?
A公司目前是制造企业,一直是开票给进出口公司,进出口公司负责退税,退税后再付款给A公司!现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样的操作吗?现在就是A公司想要转型,不知道会不会对退税有影响?
老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
老师,我们不申请退税,所以说怎么去报免税?,冯慧老师的课程太多了,也看不完
如果你们是生产型出口企业,并且出口可以享受免、抵、退税政策,但是自愿不愿意享受退税,只享受免税是可以的,但是要转出同比例的进项税额;同样如果你们是外贸出口型企业,可以享受免退优惠政策,也可以只享受免税政策,但是对应的进项税额不可以抵扣,也要转出。但是需要到税务机关备案。
现在年前不是就统一规定不需要备案了吗
这个看当地要求了
不需要备案怎么处理呢?
那就直接增值税填写免税的 然后出口xitong按免税的报