你好,学员,开发票的时候可以选择不含税金额,按照1002850
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师麻烦您了帮我指点下吧,发票*价 1002850 税30085.55 合计金额1032935 (10万元票面)客户要求价不管开多少张票,价和税的金额合计必须对上。 我弄了一上午,也没核对上,请问有妙招算法吗?谢谢您了。
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师 印花税是开票和进货数字的总数吗?是不含税价格吧
老师个税经营所得申报记录怎么能查到啊,之前不在这台电脑上申报的,
老师,请问一下2024年3月份支付的代账费,2025年开发票回来可以的不?
老师,营业执照在抖音只能绑定一个账号吗,还是说多个账号都能绑定同一个营业执照啊?
老师好,公司是一般纳税人,买入的二手车卖出后,怎么做会计分录呢
老师,公司10月份开最后一次票就准备注销了,但库存商品里,组成就是些生产成本(人工),实际是以前应做管理费用的人工,准备9月份做账,把这部份调到以前年度损益调整,会有风险吗
你好,请问小规模增值税表中减免税申报表中减税项目1栏期初余额是填销售额还是3%税额?12345栏都需要填什么?
老师您好,我家是小微企业,印花税税率有什么变化吗?采购所料袋用缴纳印花税吗?
老师你好!这个分录是表示本月需要交4139.02的增值税吗?
老师长期待摊费用,是不是必须五年内摊销完?必须平均摊销?
我是按这个,就是有小数点,差那么点点
这个小数点正常的,因为税务局系统的,建议按照税务局系统的,官网的为准的