同学你好 看你们综合税率是多少 那尽量不要开 这是虚开发票

老师好,我是小规模纳税人,苏工办(2019)73号,对季销售额未超过30万,按规定免征增值税的小规模纳税人,至2021.12.31暂缓收缴工会经费。 我们这个季度开票收入超过30万了,那工会经费是一定要交呢?还是可以免的呢?(因为以前季度收入都没超过30万,都是免的),谢谢!
老师,我们是小规模,代开的专票3个点,给别人代开了一张发票,收多少税点才合适呢?所有缴纳的税点都算上
老师好,别人找我们开票,我们收取多少个点合适,是小规模 的
老师 我是小规模的纳税人 我现在要开一张20多万的发票 已经超过免征点了 我的税率栏选1%还是0
老师我们是小规模,别人找我开发票,我收多少个税点合适呢?我们现在已经超了免税额30万了,谢谢
公司销售一批产品,客户已给我方开取发票,我方库存已减,客户收到货后发现产品内缺少一个必配品,公司随及单独购进此配品,此配品是产品的一部分,无需客户再单独开取发票,请问这种情况,这个配品可以有哪几种方式处理?
餐厅的雇员全部走的外包,他们开人力资源服务费,做账做销售费用-服务费?
朴老师,上班是电商经理是我公司上班,发工资发到电商经理老婆卡里,因为电商经理好像是限高人员,钱打不进去,电商经理也没跟我公司签劳动合同,那现在申报个税我该申报表谁?
老师 其他应收款个人社保收不回来 可以用什么科目来平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
老师综合税率怎么算呢
就是交的所有的税额除以不含税收入 你再加上1-2个点的管理费
老师如果按一万的含税金额算的话,怎么算呢?谢谢,能麻烦算一下吗,谢谢
同学你好 1万除以(1%2B1%)*1%%2B1万除以(1%2B1%)*1%*12%%2B所得税5% 这样
老师,那我按这个算下来6%对吗?所得税是不含税收入直接×了5%,印花税按含税×万分之三
嗯 这个可以算百分之6