您好,现在是3%的啊,没有1%的啊

老师 您好 我小规模纳税人,这季度超30万了 既有减征收入又有免征收入,我们的收入分为开票收入和未开票收入,我开具免税收入的发票时选的税率是1%,而且我还开具了一部分疫情之前已确认收的3个点的发票,我现在不会申报增值税了
补助款我们开了增值税普通发票出去,税率不征税的开了30万,这个季度还开了,20万税率一个点普通发票,这样超过45万了,是不是开1个点的发票也要交增值税呢,我们是小规模纳税人
老师 我是小规模的纳税人 我现在要开一张20多万的发票 已经超过免征点了 我的税率栏选1%还是0
老师,我们现在是小规模纳税人,但销售额已经800多万了 ,之前小规模纳税人是免税的,不管多大金额都免?还是像之前一样超过500万全额征收,我们这边应该下个月会强制升为一般纳税人,这样我们还能享受免税?
2023财政新公告出来了,我们是小规模纳税人,月销售额不超过10万,现在我要开普票,是不是税率还是选免税?不选1%吧
1、境内支出凭证要求:对于属于增值税应税项目的支出,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,必须以发票作为税前扣除凭证。对于不属于增值税应税项目的支出,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。2、境外支出凭证要求:企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。不合规凭证处理:如果企业取得的是不合规发票或不合规其他外部凭证,原则上不得作为税前扣除凭证。但如果支出真实且已发生,可以在规定期限内要求对方补开。因特殊原因无法补开、换开的,可凭相关资料证實支出真实性后,允许税前扣除
普通公司可以做分期销售手机这类业务吗,分期的话是一次性确认收入开增值税发票还是可以根据合同约定的几期收款数量和金额开票呢
老师,社保是每个公司每个月只能交一次吗?要是交钱了后公司又增员了还能交吗?
老师,请问发票开错了,怎么要作废重开。
老师好,客户要付给我们银行承兑,我这个没做过,请问是什么?
文文老师,资本公积可以到注销也一直可以有吗?还是要转到实收,会交税吗?
老师!怎么在政务服务网填报企业受益人?
老师,10月社保已交,然后有员工入职,在社会保险基金管理局录入了信息,可以下个月才给他交社保吗?
老师,我们有两家公司,昨天公司收银,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公户上了,我可以把资金转出来吗,备注收错款?
这个保险费用4000,包含车船税40.39.这个分录是什么? 借管理费用- 4000 贷应付账款 4000 借营业税金及附加40.39 贷应交税费-应交车船使用税40.39 借应交税费-应交车船使用税40.39 应付账款40.39
那我这个是要选1% 还是3% 还是免税
你开的是普票的吧?
对 开普票
那就是选择免税的了
但是已经超过每月15万了
现在到2022年底,是不超过500万,小规模开普票都免税
不是月不超过15万 季度不超过45万
嗯对是这个意思I的,政策截止2022年底