你好!是的。是要体现的

老师差旅补助应该怎么计算,还有发行包干怎么计算
怎么从用友上查在某家公司进了多少货,应付多少款,已付多少款,可以专门查一家的吗?
过桥费ETC发生的费用,不是公司的车辆,但是给公司办事使用的,这个可以进项抵扣不?
公司内部账户之间转账,需要怎么备注呢?
我是小规模的公司。开发票的时候需要输入公司的基本账户吗?我公司没有基本账户,有风险吗?
经纪代理服务/代订机票产品 旅行社开发票 这个可以开专票么?
麻烦图片这个老师说下谢谢
法人借别的单位钱直接进贷款户,还款时走他行还的 ,对应出借单位可以不做作账吗?贷款属于法人个人贷款
老师 我们24年新注册了一个公司,然后没有上报年度报告,现在重新上报需要公司章程 这个公司章程是根据什么写?
请问老师以前会计月度待认证进项税转出时少转了一笔进入进项税,造成待认证进项税有借方余额,实际这部分税款已经抵扣了,怎么把这部分余额结平
不对,我们在借方体现
就是增值税的期末留底税额我应该在哪个科目体现
你好!这个不需要单独在科目体现,只在报表体现就好。 如果你一定要体现,你可以计入待抵扣进项税
就是我增值税报表的期末留底税额现在应交税费进项税额借方体现,我这个月要进行减少期末留抵税额,分录怎么样做啊?
你好!这个要看是什么原因减少留底税额
产生销项,所以上期的期末留底税额减少了
加急老师
你好!这个不用做减少的分录。你有销项,正常做销项的分录。然后申报的时候报表上自然就减少了。
哦,我明白了,就是我前期计入到了应交税费-进项税额,就相当于我已经勾选抵扣,要是后期想要增值税报表的期末留抵税额在账务上面体现,就必须要从应交税费-进项税额转到待抵扣,然后用多少再从待抵扣转出应交税费-进项税额是吧?
你好!是的,就是这样理解