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老师,就是我们公司的进项税额每月勾选抵扣,但还没产生销项税额,这个进项期末留底税额,还是在应交税费-进项税额贷方体现吗?

2023-08-21 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-21 13:58

你好!是的。是要体现的

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快账用户6196 追问 2023-08-21 13:58

不对,我们在借方体现

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快账用户6196 追问 2023-08-21 14:00

就是增值税的期末留底税额我应该在哪个科目体现

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:06

你好!这个不需要单独在科目体现,只在报表体现就好。 如果你一定要体现,你可以计入待抵扣进项税

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快账用户6196 追问 2023-08-21 14:08

就是我增值税报表的期末留底税额现在应交税费进项税额借方体现,我这个月要进行减少期末留抵税额,分录怎么样做啊?

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:11

你好!这个要看是什么原因减少留底税额

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快账用户6196 追问 2023-08-21 14:12

产生销项,所以上期的期末留底税额减少了

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快账用户6196 追问 2023-08-21 14:16

加急老师

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:21

你好!这个不用做减少的分录。你有销项,正常做销项的分录。然后申报的时候报表上自然就减少了。

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快账用户6196 追问 2023-08-21 14:24

哦,我明白了,就是我前期计入到了应交税费-进项税额,就相当于我已经勾选抵扣,要是后期想要增值税报表的期末留抵税额在账务上面体现,就必须要从应交税费-进项税额转到待抵扣,然后用多少再从待抵扣转出应交税费-进项税额是吧?

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齐红老师 解答 2023-08-21 14:27

你好!是的,就是这样理解

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你好!是的。是要体现的
2023-08-21
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
同学,这个看企业的情况,可以选也可以不选,选了下期也能抵扣。
2020-10-10
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
同学,有留底不用做结转分录
2021-11-03
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