你好!这个计入管理费用
老师,我是新成立的企业,厂房实际上今年9月已经竣工了,我也把在建工程结转为固定资产了,按月缴纳房产税了。但是今天我又收到了盖厂房的时候用的彩板发票,但是固定资产我已经9月结转了,现在又出来盖厂房的彩板发票,我应该怎么做?
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
老师,问一下,前期会计把帮别人代建的楼房装修计入了在建工程,现在代建已经结束,需要把在建工程的科目结转出来,应该计入什么科目啊??
老师请问,我们的收入在开票时我已经确认了收入 ,可付出去的成本,我目前是计入工程施工合同成本里 ,我是应该在确认收入后就转成本吗?还是工程结束了再来转成本
老师,生产型企业购买潜水泵,但是企业现在又停产了,以后也不生产了改成商贸企业,购买的潜水泵还能记入制造费用 吗?如果记入制造费用月末结转主营业务成本,但是现在也不生产了,也没办法结转到库存商品,应该记入什么科目比较正确
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
管理费用明细下面只有管理费用-物业及修理费-水电费?不符合这个科目吧
你好!你这个水电费是什么业务发生的? 如果是正常发生的,就入这个没问题
也可以理解为我们自己的办公楼,主要是固定资产使用的水电费(政府借用的一栋楼)
你好!那就计入管理费用,是没问题的
那就不用再增加新科目,管理费用-水电费
你好!可以不用增加了
再问下,部门档案应该选择什么部门的,行政部、财务部、工程部、销售部等等
你好!你这个水电费需要选吗
是的,设置了辅助核算,可不可以统一放在行政部
你好!可以的。可以这样
好的谢谢老师
你好!不用客气的了