直接就按红冲后的销售额申报就是

上月开的发票,跨月购买方发现有误退回,未认证,销售方开红字发票,然后重新开蓝字正确发票,请问销售方下个月申报需要进项税额转出吗
1、老师,我们销售放,8月一张发票开错,未作废,要开红字冲红,对方未抵扣,我开好后,发票不用给对方,我们留着直接9月做账吗? 2、做账改怎样做? 3、这个红字发票,增加9月的进项是不,因为8月这个票的增值税已经交了。
跨月红冲,销售方开具的红字发票,销售方怎么做账
专票购买方已抵扣认证,发票已跨月,要重新开票,购买方开红字发票信息表,销售方怎么红冲发票?
8月红冲7月的销售发票,购买方开红字信息表,销售方红冲后重开,金额一致。购买方7月还能正常抵扣进项税额吗?
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
老师,帮别人卖东西赚得,对方要求开服务费,可以吗
新企业哪里开通数电发票
公司出售办公桌,客户购买30个,2000元每个,然后赠送一个,怎么立合同,怎么开发票
开给个人 ,需要留存什么资料吗
我是养老服务公司小规模。填报免税收入时,免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么,需要填什么
我想咨询一下,就是新办的企业,个体还有有限公司开通税务登记的时候,房产和土地使用税这个是自动核定的吗?还是有什么必必须的规定,一定要核定吗?
提单发货人不是我们公司可以退税吗
老师,我今年的会计继续教育还没学,现在继续教育还来得及吗
老师,请问下,我们是私企建筑装饰装修公司,想接一个办公室装修的项目,需要资质,但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目,对于开票,避税方面有好的建议吗?我们是小规模公司
刚开始报税 不太懂 麻烦详细讲解下 红冲的发票额是填写在表二里吗
你好,不用填报红冲的,直接按扣除红冲后的销售额填报附表1.你那个是购买方申报进项红冲
假如我红冲7月25万 8月实际销售35万 我在表一 本月销售货物金额填10万就可以了是吗?
是的,就是那个意思的哈
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。