直接就按红冲后的销售额申报就是

1、老师,我们销售放,8月一张发票开错,未作废,要开红字冲红,对方未抵扣,我开好后,发票不用给对方,我们留着直接9月做账吗? 2、做账改怎样做? 3、这个红字发票,增加9月的进项是不,因为8月这个票的增值税已经交了。
老师,我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方,购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
跨月红冲,销售方开具的红字发票,销售方怎么做账
电子专用发票跨月冲红,6月份开错,未申报,对方未认证,7月份冲红,具体怎么操作,还是必须6月交税7月冲红,8月退税
专票购买方已抵扣认证,发票已跨月,要重新开票,购买方开红字发票信息表,销售方怎么红冲发票?
炒贷瓜子税率多少?老师
新设立的公司,注册好后还需要在工商网站上公示什么么
酱醋蒜头发票怎么开,牛肉酱,辣椒酱,黄豆酱发票怎么开
个体户注册后没有经营过,注销的具体流程是什么?
老师,国企底下有两个事业单位AB,现在A要吸收合并B,B所得税能走特殊性税务处理吗?
种子公司他这个税点是怎么算的?他一年做600万,是不是也是一般纳税人?
我们补缴了以前年度的增值税以及附加税,附加税金额为50万,请问怎么做分录。
我们公司承包给一个人经营的话,嗯,承包发票要怎么开?
你好,老师,公司25年1-11月销售商品收入:303209.39,12月卖账上固定资产(一台车),取开票收入不开票139,380.53,做账转固定资产清里科目,增值税申报收入:442589.92,四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了,现在做完12月财务报表收入是:303209.39,增值税申报与财务不一致了,问题1:我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调?资产处理损失29.49?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
刚开始报税 不太懂 麻烦详细讲解下 红冲的发票额是填写在表二里吗
你好,不用填报红冲的,直接按扣除红冲后的销售额填报附表1.你那个是购买方申报进项红冲
假如我红冲7月25万 8月实际销售35万 我在表一 本月销售货物金额填10万就可以了是吗?
是的,就是那个意思的哈
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。