直接就按红冲后的销售额申报就是
上月开的发票,跨月购买方发现有误退回,未认证,销售方开红字发票,然后重新开蓝字正确发票,请问销售方下个月申报需要进项税额转出吗
1、老师,我们销售放,8月一张发票开错,未作废,要开红字冲红,对方未抵扣,我开好后,发票不用给对方,我们留着直接9月做账吗? 2、做账改怎样做? 3、这个红字发票,增加9月的进项是不,因为8月这个票的增值税已经交了。
跨月红冲,销售方开具的红字发票,销售方怎么做账
专票购买方已抵扣认证,发票已跨月,要重新开票,购买方开红字发票信息表,销售方怎么红冲发票?
8月红冲7月的销售发票,购买方开红字信息表,销售方红冲后重开,金额一致。购买方7月还能正常抵扣进项税额吗?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
刚开始报税 不太懂 麻烦详细讲解下 红冲的发票额是填写在表二里吗
你好,不用填报红冲的,直接按扣除红冲后的销售额填报附表1.你那个是购买方申报进项红冲
假如我红冲7月25万 8月实际销售35万 我在表一 本月销售货物金额填10万就可以了是吗?
是的,就是那个意思的哈
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。