咨询
Q

老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入:应交税费-应交增值税-进项税 还是:应交税费-应交增值税-待认证进项

2022-11-07 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 15:58

你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。

头像
快账用户8895 追问 2022-11-07 16:02

如果没有勾选认证就是待认证进项是吗

头像
齐红老师 解答 2022-11-07 16:03

你好同学,理解的完全正确。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。
2022-11-07
您好,计入应交增值税待认证进项税额
2025-08-15
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 做完这个就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
当月购入发票不认认证 借:原材料       应交税费-增值税-待认证进项 贷:应付账款
2025-12-01
做待认证 认证之后转进项税额
2022-05-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×