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给供应商垫付的费用,直接抵扣我们的货款,开票给我们,垫付费用直接开的折让,我们还怎样入账,垫付费用该怎样处理

2023-08-22 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-22 09:44

同学你好 那就按发票金额来录入

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快账用户6280 追问 2023-08-22 09:47

我们垫付费用是,我是做的其他应收账款,抵扣货款后,开发票过来后这个其他应收账款我不知道该如何处理

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齐红老师 解答 2023-08-22 10:01

同学你好 借费用科目 贷其他应收款

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同学你好 那就按发票金额来录入
2023-08-22
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2023-08-17
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2025-01-04
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2021-12-12
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