借:应交税费-增值税-进项 借:生产成本——直接材料 负数
老师好!请教一下:公司购买了废机油(每次几百块这样)用在生产的时候一些产品的润滑作用,购入的时候我该计入哪个科目?使用的时候怎么入账?
老师,你好!我们是餐饮企业,购进农产品进项税额适用于加计扣除15%.老师,这个加计扣除的15%在申报表(二)里面哪里体现呢?
老师你好,购进农产品加计百分之1扣除报税的时候在哪填,怎么报税
从农业生产者购入的免税农产品用于13%的,支付了100万元,这一百万是含税的嘛,那我入账是91万元嘛老师,进项9万元,在领用的时候在算1%的加计扣除,那我领用91万*1%=0.91这样是对的吗
老师你好! 领用农产品加计扣除的百分之一的进账税,做账时候放在哪个科目里呢?
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
麻烦再问一下老师,我把六个月放在一起了 如果这样,我7月份成本已经出来了,那怎么改成本呢?
这个金额比较小,直接冲减生产成本就可以了,已经结转了那么直接冲减库存商品成本
好的 谢谢老师的解答
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。