你好,学员,题目是完整的吗

某汽车销售(增值税一般纳税人),2020年会计账面利润总额为40万元,已预缴企业所得税10万元,2020年实际销售收入为4500万,应收账款期末余额1000万元,2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人,实际发放工资200万元,实际发生福利费用40万元,报销职工育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30万元。3、发生罚款支出1万元,春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元,进项税已转出,未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元,年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台,总价20万,电脑一批,价款12万,已计提折旧6.08万除此以外,假设没有其它纳税调整事项,请代为进行2020年的汇算清缴
某汽车销售(增值税一般纳税人),2020年会计账面利润总额为40万元,已预缴企业所得税10万元,2020年实际销售收入为4500万,应收账款期末余额1000万元,2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人,实际发放工资200万元,实际发生福利费用40万元,报销职工教育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30.万元。
某汽车销售(增值税一般纳税人),2020年会计账面利润总额为40万元,已预缴企业所得税10万元,2020年实际销售收入为4500万,应收账款期末余额1000万元,2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人,实际发放工资200万元,实际发生福利费用40万元,报销职工教育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30.万元。3、发生罚款支出1万元,春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元,进项税已转出,未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元,年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台,总价20万,电脑一批,价款12万,已计提折旧6.08万除此以外,假设没有其它纳税调整事项,请代为进行2020年的汇算清缴。
某汽车销售(增值税一般纳税人),2020年会计账面利润总额为40万元,已预缴企业所得税10万元,2020年实际销售收入为4500万,应收账款期末余额1000万元,2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人,实际发放工资200万元,实际发生福利费用40万元,报销职工教育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30.万元。3、发生罚款支出1万元,春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元,进项税已转出,未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元,年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台,总价20万,电脑一批,价款12万,已计提折旧6.08万除此以外,假设没有其它纳税调整事项,请代为进行2020年的汇算清缴。
某汽车销售(增值税一般纳税人),2020年会计账面利润总额为40万元,已预缴企业所得税10万元,2020年实际销售收入为4500万,应收账款期末余额1000万元,2020年有关成本费用数据如下:1、公司全年人数50人,实际发放工资200万元,实际发生福利费用40万元,报销职工教育经费10万元。2、公司全年报销业务招待费用30.万元。3、发生罚款支出1万元,春风行动通过慈善总会捐赠15万。4、年底公司盘点发现外购材料一批被盗价值10万元,进项税已转出,未办理报损税务相关手续。5、年初坏账准备余额为1万元,年末坏账准备余额为8万元。6、取得国债利息收入10万元。7、2019年12月份公司购入自用汽车2台,总价20万,电脑一批,价款12万,已计提折旧6.08万除此以外,假设没有其它纳税调整事项,请代为进行2020年的汇算清缴。
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
同属于一个集团公司,其中A公司从外部买入产品卖给B公司,B公司又卖给C公司,但是C公司当月有的计入了库存商品,有的计入了工程施工,还有的计入了主营业务成本,请问实操中编制合并报表时如何抵消呀?
公司工商咋走注销流程?
老师,你好,财务软件里做的是2024年12月31日收的款,资产报表里就会有这笔钱,如果税局查的话,也能查到这笔款是什么时候收的哈?
老师,企业开房租发票,一般纳税人是开5%还是9%的税率
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
老师,个体户需要申报个税吗?
老师 股转要提供资产负债表和科目余额明细表 应收账款是负的10几万 要重分类吗 但是重分类后 应收账款在要资产负债表上是正数 科目余额表上是负数 那到底要不要重分类呢
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗