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公司没有仓库,采购的材料直接拉到现场,这个怎样做账?做几笔账 麻烦写一下分录

2023-08-23 07:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-23 07:56

你好,具体适用到哪里?咱们什么单位?

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快账用户2102 追问 2023-08-23 09:25

建筑单位 材料直接拉到现场

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齐红老师 解答 2023-08-23 09:35

工程施工合同,成本材料费,在银行存款等。

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快账用户2102 追问 2023-08-23 09:41

麻烦把具体分录写一下 这样我搞不懂

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快账用户2102 追问 2023-08-23 09:42

就是货到现场 借什么贷什么

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齐红老师 解答 2023-08-23 09:44

你已经把分录写了,您是哪里不清楚吗? 借工程施工合同,成本材料费,贷银行存款等。

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快账用户2102 追问 2023-08-23 16:04

工程施工合同和成本材料费是会计科目吗?

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快账用户2102 追问 2023-08-23 16:04

我怎么没找到这两个科目

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齐红老师 解答 2023-08-23 16:09

你好 借工程施工    合同成本    材料费,贷银行存款等。  是科目

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你好,具体适用到哪里?咱们什么单位?
2023-08-23
你好,借;原材料,贷;银行存款等科目 借;委托加工物资,贷;原材料
2020-08-25
您好 可以到工地的时候直接计入工程施工-合同成本科目
2020-04-09
不是的,这个其实你们还是要做一下收入的,不能直接库存转出去了,难道多少钱进多少钱出吗?
2021-12-12
一、调整库存商品和结转成本 假设 6 月份入库金额为 1000 元。 6 月份错误分录: 借:库存商品 1000 贷:应付账款等(暂估科目,假设当时未明确具体应付款项) 1000 结转成本分录: 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 7 月份收到发票,假设发票金额也是 1000 元,增值税税率为 13%,税额 130 元。 冲销 6 月份错误分录: 借:库存商品 -1000 贷:应付账款等(暂估科目) -1000 按照发票正确入账: 借:库存商品 1000 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 130 贷:应付账款等(明确的供应商科目) 1130 调整已结转的成本无需单独做分录,因为成本金额未发生变化,如果成本有差异,需按照差异金额进行调整,假设无差异。 如果 7 月份收到发票金额与 6 月份暂估金额不同,或者成本计算有差异,需要根据实际情况进行调整,调整成本的分录为: 如果发票金额大于暂估金额,且成本应增加: 借:主营业务成本(差异金额) 贷:库存商品(差异金额) 如果发票金额小于暂估金额,且成本应减少: 借:库存商品(差异金额) 贷:主营业务成本(差异金额)
2024-10-22
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