意思是没有从待认证进项税转到进项税?
你好,老师,实际待认证进项税额是5660.38,但是去年年底分录录成了5307.86,少了几百块进项税额,现在勾选进项我要怎么勾选呢,还是在这个月补多几百块的待认证进项税额呢
老师 您好 上个月有进项税额已经认证勾选了,但是账上没计提待认证进项税额,这个月怎么补
老师不勾选进项税的发票先入账是计入待抵扣进项税额还是待认证进项税额,网上搜了一圈看不明白,刚刚提问一个老师回答我不勾选的计入待认证抵扣税额,根本没有这个明细科目,只有待抵扣和待认证
请问上个管理费用已经记账,没有勾选认证记进项,这个月勾选认证了是不是补上进项。分录 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 红字 管理费用
待抵扣进账税额,是已经在税局认证没有抵扣的, 还有一个是,待认证进账税额,是还没有勾选认证的进项税额,是这个意思吧?
老师请问一下,我们买的碧根果,然后让食品厂加工成果仁,然后卖出去,这个加工费应该计入哪个科目比较合适?
我公司每次进口货物,都是找物流,款支付给物流公司,物流公司再去申报,但是给我们的税单是其他公司的名字,我们还能认证进口增值税吗
收到股权转让款怎么做分录
支付未收到发票我是放在: 借:管理费用-暂估电费 贷:银行存款 请问收到发票时,又怎么做分录呢?
我们是建筑行业,今年有开3个点简易计税的,9个点工程服务的,还有13个点材料票的,我们怎么算增值税税负率。
这种发票可以把车辆作为固定资产吗
老师,这个公司说收了8个点开专票,他这是怎么算的,能列个计算过程么?
老师,我们是小规模,1月份,我们收到8500元,并发了货,6月份,我们收到5600元,也发了货,8月份,收到9000元,也发了货,在8月份,客户要求开了一张23100的发票,只有一个项次,其中 8500元 已在第一季度作为无票收入报了税,5600元未在第二季度申报,老师,这个帐我该怎么做呢
一般纳税人企业,以前年度多计提的工资、福利费这些都可以通过以前年度损益进行调整吗
老师您好,A企业注册资本100万未实缴,通过债权受让第三人债权,形成应收账款100万(人民法院已经裁定)请问将应收账款转为实收资本,注册资本不变,应当如何处理。
不是 ,是有笔数字认证了 ,也报税了,但是账上没体现这笔账。没录入。
现在补录入就可以了
是5月份的了 7月份录入可以吗
可以的,7月份录入可以