你好,是销售方开,购买方确认

我是销售方,根据上年收入给购货方进行返利,让开红字发票通知单,请问什么是红字发票通知单
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
请问现在红字发票确认请问红字发票通知单是购买方还是销售方开具呢?
请问,购买方申请的已抵扣红字发票信息表,销售方是开具的五张发票,购买方申请一张红字发票信息表,销售方如何开具红字发票?
发起红字发票申请是购买方抵扣了向销售方申请的 确认红字发票申请是销售方发起通过开具红字信息表产生的 由购买方确认 是这样吗
老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
要红冲的发票是以往的纸质发票也一样吗?
纸质发票由抵扣方开红字信息申请,开票方确认
是在以前开纸质发票的系统上操作吗?
纸质发票的系统应该是没法操作了。还是开票方开确认单,因为开票方执行了全电发票。受票方在综合平台确认
我是开票方,是红字发票信息录入那里进去吗?但是我的是这样提示的
那么就购买方开红字信息,你们直接开票就是
购买方说要我们开,我们这里又开不了
根据提示就是购买在原来的开票系统开红字信息申请