你好,是销售方开,购买方确认

我是销售方,根据上年收入给购货方进行返利,让开红字发票通知单,请问什么是红字发票通知单
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
请问现在红字发票确认请问红字发票通知单是购买方还是销售方开具呢?
请问21年开出去的纸质发票,对方已抵扣。现在由于某些原因需要退票,红字发票通知书是由购买方还是销售方开具呢?
请问,购买方申请的已抵扣红字发票信息表,销售方是开具的五张发票,购买方申请一张红字发票信息表,销售方如何开具红字发票?
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
要红冲的发票是以往的纸质发票也一样吗?
纸质发票由抵扣方开红字信息申请,开票方确认
是在以前开纸质发票的系统上操作吗?
纸质发票的系统应该是没法操作了。还是开票方开确认单,因为开票方执行了全电发票。受票方在综合平台确认
我是开票方,是红字发票信息录入那里进去吗?但是我的是这样提示的
那么就购买方开红字信息,你们直接开票就是
购买方说要我们开,我们这里又开不了
根据提示就是购买在原来的开票系统开红字信息申请