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一般纳税人的 增值税留底怎么算?

2023-08-24 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-24 07:31

早上好,本月应缴增值税额=本月销项税额-本月进项税额-上月留抵数 如果余额为正数,则计算结果为本月该交的增值税应纳税额;如果余额为负数,意思是本月仍有留抵税额。

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:04

我要是有 应交税费~应交增值税~进项税额转出,咋办?

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:05

您好,这个考虑计算在进项那 本月应缴增值税额=本月销项税额-(本月进项税额-进项税额转出)-上月留抵数

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:33

如果有 应交税费~应交增值税~待认证进项税额 怎么办?

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:35

您好,待认证进项税额 我们没还有认证,与我们没有取到这个发票是一回来,税务系统里没有勾选,也不能算我们的进项,不影响的计算本月应缴增值税额

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:36

所以有应交税费~应交增值税~待认证进项税额 就不用管他 留底还是 销项-进项,对吗?

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:40

您好,是的,就是这么理解的

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:41

奥奥,这个我知道了 老师,但是我不明白 应交税费~应交增值税~进项税额转出 本月销项税额-(本月进项税额-进项税额转出)-上月留抵数 为什么得把进项税额转出减掉?

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:50

您好,本来进项100,现在有10是员工福利 不能抵扣,是不是能抵扣的只有90了啊

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:55

可是我做账的时候是这样做的 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:管理费用-福利费 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-应交增值税-进项税额转出 是在贷方

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:57

您好,应交税费-应交增值税-进项税额转出 是在贷方,跟 本月销项税额-(本月进项税额-进项税额转出)-上月留抵数 不矛盾啊

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快账用户5196 追问 2023-08-24 08:58

本月销项税额-(本月进项税额-进项税额转出)-上月留抵数 最后算是拿出来的结果是不是 要不是要交的增值税?要不是留底?

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:02

您好,是的,正数交税,负数是留底

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快账用户5196 追问 2023-08-24 09:48

(本月销项税额+进项税额转出)-本月进项税额-上月留抵数 对吗?

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:49

您好,上面信息可能显示乱码了,我看不到加号 (本月销项税额 %2B   进项税额转出)-本月进项税额-上月留抵数 

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快账用户5196 追问 2023-08-24 09:50

您好,上面信息可能显示乱码了,我看不到加号 (本月销项税额 + 进项税额转出)-本月进项税额-上月留抵数 对,您写的 和 我发的是一样的,我是这个意思

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:58

您好,是的,那我也是这么理解的

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快账用户5196 追问 2023-08-24 10:00

(本月销项税额 + 进项税额转出)-本月进项税额-上月留抵数 本月销项税额-(本月进项税额-进项税额转出)-上月留抵数 这两个是一样的吗?

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齐红老师 解答 2023-08-24 10:01

您好,是一样的啊,就是加减号移个项嘛

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早上好,本月应缴增值税额=本月销项税额-本月进项税额-上月留抵数 如果余额为正数,则计算结果为本月该交的增值税应纳税额;如果余额为负数,意思是本月仍有留抵税额。
2023-08-24
同学你好。 实务中关于 这块 有两种处理方法。我给你分别说一下
2025-05-09
你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
2022-07-10
您好 销项税额-进项税额+进项税额转出-预缴增值税
2020-12-30
你好  是抵增值税了还是  要是结转不写分录的 
2023-04-07
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