你好,学员,其他应收款金额是零, 因为内部往来抵消的

母公司和子公司的往来款,登记在“其他应收款”“其他应付款”,编合并报表时,也要抵销吧?
做合并报表,母公司其他应收和子公司其他应付款由往来余额500万。 这500万怎么抵消?是先把公司报表相加,然后从其他应收和其他应付各减去500万么?
母公司借款给子公司 合并报表的时候 科目余额都有金额5万 互抵分录 是不是 借:其他应付账款 5万 贷: 其他应收账款5万
总公司上面有100万的其他应收款是转给分公司的,做合并报表的时候是不其他应收款应该把这100万扣除
合并报表,其中A子公司因注销无力承担其他应付款6万元,B母公司不愿承担这6万的负债。在合并中如何处理这6万的其他应付款,一直挂账吗?但是A子公司要注销了
请问老师,购买工业用锂电池9800元,要不要入固定资产。
老师 账载金额招待费和税收金额怎么填
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
老师,2月份不交养老保险,停保那个日期现在选1月还是2月
老师 公司购买的车辆保险 如果开专票能抵扣吗
老师 月底结转生产成本的分录是怎样的 麻烦写下 是全部一次性结转吗
老师,小规模纳税人季度还是30万免税吗?如果一个月开50万的票吗,是按照50万减去免税的30万来交税,还是直接按照50万来交税呢
计提10万房租费,会计分录怎么做
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调之前的话,责任会在我嘛,或者有什么隐患?
财政部 税务总局公告2026年第9号 和之前的增值税的区别在哪