可以的,没问题的哈。
客人在我们酒店住宿并开会,形成费用:房费及会议服务费,但是由于免税政策,房费无法作为进项税抵扣,客人要求将客房及会议服务费全部开成“会议费”专用发票,算虚开增值税专用发票吗?
老师,发布会酒店开了会展服务发票,餐费部分酒店另外开了餐饮服务发票,这笔餐费可以也挂会务服务费吗?
酒店行业,客人有会议消费,包含住宿,餐费,要求开票时开成会务--场租,会务--住宿,会务--餐饮,发票(货物或应税劳务、服务名称)栏,这样开票是否有效?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
客人消费了在酒店消费了7200元,餐费20000,住宿费19000元。客人认为这是为开会而吃饭住宿的。要全部开会议服务费,备注写餐费、住宿费。请问这样可以吗
新公司税务注册完怎么登录电子税务局?
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗
老师好,请问我们单位过节买了一些好烟好茶送礼,这个怎么做账务处理比较好?
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
未分配利润是扣除向股东分配后的利润吗?
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
我们一直是开的会展服务会议费,这个客人要求开成会展服务会务费。对我们后续税务工作不会有影响吧?
对你们是没事的,你们只需交税就行