你好!正常结转就好。借税金及附加(正数)贷本年利润

老师请问附加税在贷方显示负数余额,是不是因为没有计提的原因呀,现在调整的话是不是:借营业税金及附加正数,贷:应交附加税借方负数
月底计提了税金及附加,应该如何结转? 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交城市维护建设税 应交税金-应交地方教育附加 应交税金-应交教育附加 不平 如何结转
老师,计提税金及附加结转后主营业务收入贷方余额为负数要怎么调整
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
月末结转税金及附加,借本年利润,贷税金及附加,为什么资产负债表借贷不平,未分配利润的金额跟科目余额表的金额对不上,有差异
老师,请问一下运输定期定额个体户。二手车市场用我们个体户开给其他公司的,是换算1%申报嘛
外贸企业当月开具出口发票,申报增值税时,是否必须进行退税勾选勾选
我们公司可以接受银行承兑汇票付款方式吗
老师好,我公司是做设计及监理服务的,一般纳税人。每季度做印花税时,设计是提印花税,但监理是没有计提印花税,这种做法正确不、
老师中午好,请问未形成资产的研发费用10000元,期末转入管理费用,管理费用(含研发费用)共计50000元。报税的时候,“预交款项信息”中“利润总额本年累计金额”填报中,减管理费用,减研发费用,两项,怎么填?
开了发票收款收现金的可不可以?
比如跟对方签订合同,合同到期可以返还优惠,这样可以吗?其次具体账务怎么做
个体户第一次登录经营所得申报,申保密码登录如何新增户名
老师你好,我单位印刷厂,上个月没有开具发票,没确认收入,没有结转库存商品。这个月只开具了一笔小订单的发票,要把上个月的库存商品和这个月的库存商品一起结转吗
老师,加汽油开的专票可以抵扣吗
是正数正常结转为,借:本年利润贷税金及附加。是负数结转就是借税金及附加贷本年利润是吗
你好!是的,就是这样的了
那比如说我税金及附加期初是51万,结转完借方余额15.88万,那我的税金及附加期末余额是多少
你好!税金及附加是没有余额的,每个月结清