你好!这个你正常开机器的发票就行
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
老师 请问一下 真实发生的业务 我们付了款 借预付账款 贷银行存款 最后对方不开票 就这样挂着账?还是需要怎么处理
老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做
我们咨询服务,支付了6000元,合同金额也是6000元,但是对方给开具了9600元发票,沟通无法红冲,请问对出来的部分怎么账务处理? 1.收到发票是借方:管理费用9500 进项100 贷方其他应付款9600 2.支付款项:借方:其他应付款6000 贷方:银行存款6000 这样的话 我账务处理?以及进项税额转出 这样处理需要留存什么备查资料?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
开票内容需要体现出预收款的意思么?账务处理呢?
你好!你货物送过去了吗?
已经完工了 没有具体的界限这块
这个和货物送过去是否还有关系么?
你好!是的,你如果已经交付了。就不管你什么时候开,按税法就要确认收入和缴税
那如果没有交付呢?开具了发票,不确认收入么?
你好!如果没有交付,你开了多少,先算多少
那已经交付的话,不也是开了多少算多少么老师?
你好!不是。至少严格按规定的话,不是。
那已经交付的话,不管有有没有开发票,或者开了部分发票都要按照全额来计税是么老师,申报的时候走未开票收入是吧
你好!是的。正规的操作就是这样
那我们按照合同来说就是未交付,开具部分发票,那这部分账务处理就是 借方:预收账款 贷方:主营业务收入 应交税费
你好!是的,分录就是这样
只是 做这部分收到20%的分录和发票是吧 那开票内容直接开具机械设备,不需要体现出来预收款是吧
你好!不用体现预收了