你好!这个你正常开机器的发票就行
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
老师 请问一下 真实发生的业务 我们付了款 借预付账款 贷银行存款 最后对方不开票 就这样挂着账?还是需要怎么处理
老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做
我们咨询服务,支付了6000元,合同金额也是6000元,但是对方给开具了9600元发票,沟通无法红冲,请问对出来的部分怎么账务处理? 1.收到发票是借方:管理费用9500 进项100 贷方其他应付款9600 2.支付款项:借方:其他应付款6000 贷方:银行存款6000 这样的话 我账务处理?以及进项税额转出 这样处理需要留存什么备查资料?
公司财务通过微信的转帐号能查到什么,在本人不同意的情况下
公司1000万买的土地,卖了1600万,要交的印花税和教育费附加地方教育费附加,能享受减半政策吗?
银行余额表余额和网银不匹配,是哪里出问题了
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师,什么叫企业的预算和决算?有什么关联
您好老师,请问个体户需要申报经营所得,他的成本有哪些?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师,我接了一家账,23年成立的,以前是记账公司记账,我重新做一遍,很多都不对,财务报表也不对,现在怎么处理啊?
第一笔货款的入公账忘了付税金,第一笔的税金和第二笔的货款一起入公账时总金额应该怎么算
老师,这个科目余额表,中,我画红线部分,财务费用借方贷方都是67.5啥意思?我不太会看这个科目余额表!第一个是不明白的,第二个是表头给您参考!教我看看
开票内容需要体现出预收款的意思么?账务处理呢?
你好!你货物送过去了吗?
已经完工了 没有具体的界限这块
这个和货物送过去是否还有关系么?
你好!是的,你如果已经交付了。就不管你什么时候开,按税法就要确认收入和缴税
那如果没有交付呢?开具了发票,不确认收入么?
你好!如果没有交付,你开了多少,先算多少
那已经交付的话,不也是开了多少算多少么老师?
你好!不是。至少严格按规定的话,不是。
那已经交付的话,不管有有没有开发票,或者开了部分发票都要按照全额来计税是么老师,申报的时候走未开票收入是吧
你好!是的。正规的操作就是这样
那我们按照合同来说就是未交付,开具部分发票,那这部分账务处理就是 借方:预收账款 贷方:主营业务收入 应交税费
你好!是的,分录就是这样
只是 做这部分收到20%的分录和发票是吧 那开票内容直接开具机械设备,不需要体现出来预收款是吧
你好!不用体现预收了