你好!这个你正常开机器的发票就行
老师请问去年8月份支付的费用我做了借:销售费用 贷:银行存款 对方今年3月又把发票开了了,怎么做账务处理?
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
老师 请问一下 真实发生的业务 我们付了款 借预付账款 贷银行存款 最后对方不开票 就这样挂着账?还是需要怎么处理
老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做
我们咨询服务,支付了6000元,合同金额也是6000元,但是对方给开具了9600元发票,沟通无法红冲,请问对出来的部分怎么账务处理? 1.收到发票是借方:管理费用9500 进项100 贷方其他应付款9600 2.支付款项:借方:其他应付款6000 贷方:银行存款6000 这样的话 我账务处理?以及进项税额转出 这样处理需要留存什么备查资料?
私车公用,车辆费报销,只需要做一个私车公用的协议就行了么?
老师麻烦一下现在全部员工需要交保险不交怎么处理
老师,建筑劳务公司开出的劳务发票怎样做会计分录?
老师就是我现在有个问题,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的销售单价是125元,但是我不晓得20%能不能赚钱,这个只是算的材料的毛利,并没有加制造费用,销售费用,管理费用,财务费用,我这边1-6月制造费用合计是1225637.09,销售费用合计是234021.07,管理费用合计是577133.66元,财务费用合计是111552.42元,我要按照什么公式才能吧这个费用加在这次报价里面去啦?1-6月总的销售收入是9266506.91元,总成本是7404977.41元,请问老师怎么算?
请问下, 建筑工程项目 实际是劳务费, 但是给我们开的是工程服务 是不是要退出去重新给我们开
老师,一般纳税人,如果进项100,销项70,当期我可以把100都勾了,留下30,到下个月继续抵扣不?分录怎么写?
老师,数电的纸质发票是要对方打印下来给到我们原件吗,我们边没法下载
老师,您好!为何我做的结转损益后本年利润上是一个负数80376
老师,请问以无形资产投资子公司需要缴纳什么税
请问,个人代开发票交税,怎么算税费?建筑劳务
开票内容需要体现出预收款的意思么?账务处理呢?
你好!你货物送过去了吗?
已经完工了 没有具体的界限这块
这个和货物送过去是否还有关系么?
你好!是的,你如果已经交付了。就不管你什么时候开,按税法就要确认收入和缴税
那如果没有交付呢?开具了发票,不确认收入么?
你好!如果没有交付,你开了多少,先算多少
那已经交付的话,不也是开了多少算多少么老师?
你好!不是。至少严格按规定的话,不是。
那已经交付的话,不管有有没有开发票,或者开了部分发票都要按照全额来计税是么老师,申报的时候走未开票收入是吧
你好!是的。正规的操作就是这样
那我们按照合同来说就是未交付,开具部分发票,那这部分账务处理就是 借方:预收账款 贷方:主营业务收入 应交税费
你好!是的,分录就是这样
只是 做这部分收到20%的分录和发票是吧 那开票内容直接开具机械设备,不需要体现出来预收款是吧
你好!不用体现预收了