之前做了无票收入,后期开了发票冲无票收入再做发票的 你红冲无票收入它不就是负数了。
申报表附一表中未开具发票一栏累计销售额是-9937是什么意思啊
申报表附一台账未开具发票一栏累计销售额是负数是什么意思
老师,增值税纳税申报表,附表一,未开具发票销售额怎么计算啊?
增值税申报附表一,未开具发票的上期台账销售额累计值是—1910405.61,今年未申报过未开具发票和红冲未开具发票
增值税申报表附表一简易计税未开具发票销售额和销项税额是负数代表什么意思
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
需要缴纳的专票增值税税款可以在这个预缴的税款里面冲减吗
哦,预缴税款是什么意思?你有异地预缴的吗?
你说下在哪个位置填写截图。
预缴无票收入税款,就像你说的后期开票冲减之前做的无票收入,这个是5月税款所属期交的无票收入,之前那个图是7月的,6月开专票也冲了一笔负数
可以的,可以这么做的。
那这个税款是只能抵减3%税率收入还是9%可以抵
你好,抵扣3%的,只能抵扣3%的。
就是说9%税款的需要另外交的对吧
我这个负数税额在哪里抵减的,我看不到数据
对的,是的,你的正数3%和负数3%合计起来了,合计起来了之后再简易计税销售额里面。
我附表一有简易计税的发生额,主表没有看到数据
一正数一负数,这不就是零了吗?
那税款那里怎么提现抵消之前预缴的无票收入税款呢,还是不需要抵消
直接就抵消了一正数一负数,人家没有要求你交税,这不就是抵消了,你开了发票是不抵消了,开的这个发票没有交税呀。
哦,好的,懂了
谢谢亲的解答
不用客气,工作愉快。